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公司個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在想多做點(diǎn)工資抵減所得稅,不能更正個(gè)稅表,可能要找其他人代開發(fā)票,請問這些代開發(fā)票的個(gè)人是否需要交稅呢?是否有限額的,未超過多少不用交稅的呢?

2023-04-12 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 12:56

你好,我們這邊一個(gè)人一年最多可以開300萬。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 12:56

如果開勞務(wù)報(bào)酬的增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅20%-40%。

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快賬用戶6871 追問 2023-04-12 13:05

請問個(gè)人是在沒有其他收入的情況下,是不超過6萬是免稅的,超過6萬的部分按20%-40%來交個(gè)稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:08

超過的按照工資來,比如九萬六的話,就是按照三萬六乘以3%,按照這個(gè)來。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:08

預(yù)繳和匯算清繳的稅率不一樣。

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快賬用戶6871 追問 2023-04-12 13:20

老師,我有又有點(diǎn)不明白您說的這個(gè)20%-40%的稅率?這是匯算清繳的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:23

20%-40%是預(yù)繳的稅款,匯算清繳的時(shí)候,年累計(jì)收入6萬以內(nèi)可以免,超過的話,它的稅率是按照工資表,工資表的知道嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:23

預(yù)繳和匯算清繳的稅率表不是一個(gè)稅率表。

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快賬用戶6871 追問 2023-04-12 13:28

嗯,工資薪金的知道,意思就是我現(xiàn)在代開6萬,會要要求企業(yè)代繳20%.如果個(gè)人全年沒再有其他收入的話,匯算清繳時(shí)會退還預(yù)繳的,如果超過收入6萬,這個(gè)6萬加上超過的部分一起按工資薪金的稅率表來計(jì)算,多退少補(bǔ)的,請問是這樣理解的嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:29

對的,是的,是這么理解的。

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快賬用戶6871 追問 2023-04-12 13:32

好的,非常感謝您的耐心解答

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:35

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,我們這邊一個(gè)人一年最多可以開300萬。
2023-04-12
同學(xué)你好  這個(gè)就是填寫不含增值稅收入的金額 可以在1月報(bào)的時(shí)候處理
2023-12-28
需要按勞務(wù)報(bào)酬繳納的
2022-06-10
同學(xué)你好 個(gè)人開不了這么多金額 一年最多八十萬
2021-11-16
增值稅附加稅,你要開什么業(yè)務(wù)的?
2020-08-07
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