您好,你是站在哪個公司的角度做賬?
老師,請問一下:對公賬戶多打給供應商80元錢,然后對方又退給了老板私卡,票也已經(jīng)到了,請問怎么處理,貨和票都到了是2萬,我們打給他們20080,然后對方又把89元錢退到老板私卡,請問老板要怎么把錢還回來,打卡還是現(xiàn)金?還回來又怎么做分錄
鄒老師,請問一下:對公賬戶多打給供應商80元錢,然后對方又退給了老板私卡,票也已經(jīng)到了,請問怎么處理,貨和票都到了是2萬,我們打給他們20080,然后對方又把89元錢退到老板私卡,請問老板要怎么把錢還回來,打卡還是現(xiàn)金?還回來又怎么做分錄
就是公司對公賬戶給私人賬戶轉(zhuǎn)錢,轉(zhuǎn)重復了,轉(zhuǎn)了兩筆一樣的,對方退回公司賬戶的話應該怎么備注這個款項來源呀。
還有就是老板送禮的錢,每接到一筆訂單,就要私底下給會人家30%的回扣,一年下來將近60萬的回扣,這個怎么做分錄呢?是取現(xiàn)金私底下給對方的錢
請問公司與對方公司簽訂了一個20萬的合同,分2次付款,后期開發(fā)票,第一筆款10萬是股東付給對方公司的個人卡上的,這筆款有沒有需要讓對方公司退回給股東,重新由我們公司公戶打給對方公司公戶上?
請問一下補去年的發(fā)票怎么做賬
這個季度總共采購進項含稅金額是19824.5元。出口銷售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅?
老師在稅務系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的???
補去年的發(fā)票怎么做賬
補去年的發(fā)票怎么做賬
1-9月的累計應納稅所得額為42132.18。累計應納稅額是多少?怎么算????要過程
老師,銷售貨物,進項票上產(chǎn)品名稱必須和銷項票上名稱一致嗎?
老師,公司給員工向個人租房,由個人房主開票給公司,入賬是入應付賬款還是其他應付款,另外現(xiàn)金流分析是購買商品,還是支付給員工。
老師:建筑勞務的分包商要不要做異地備案(發(fā)生地和公司注冊地是不同的市)? 如果以前沒有進行異地備案,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險?
我們公司是一家基金公司,是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人,收取合伙企業(yè)自己管理費,前期沒有計提管理費確認收入,在收到管理費時掛在預收賬款里了,現(xiàn)在賬上掛著900萬的預收賬款,領(lǐng)導讓現(xiàn)在分期確認收入,這樣做我有沒有風險,是不得讓他簽字。
我們給對方多付款了,對方開了2萬的票,匯了4萬
然后你們私下付款的,對嗎?
通過公戶,對方私底下把匯多的退回來了
借庫存商品2 預付賬款2 貸銀行存款4 你們收到錢,借銀行存款2 貸預付賬款2
這樣子不可以吧?,私下給我們退回的分錄是這樣嗎?
私下推給你們個人嗎?個人不把錢轉(zhuǎn)給公戶嗎?
是啊,多余的私下退回來了
沒有打公戶
那借方就是其他應收款