同學(xué)你好,是的,需要公對(duì)公打款才能形成完整的鏈條。
老師,請(qǐng)問(wèn)下我司收到一筆物業(yè)款是對(duì)方公司要付給個(gè)人的,公司付款付錯(cuò)了,對(duì)方公司是應(yīng)該付給他司員工的,因我司收到對(duì)方公司員工的墊付款后才開(kāi)具的發(fā)票,對(duì)方公司打款打錯(cuò)了,現(xiàn)在我司可以把這筆款項(xiàng)付給墊付人嗎
您好,我們公司收到一筆銀行貸款受托支付,對(duì)方付款名稱是個(gè)人(合作公司法人),但是合同是我們公司與對(duì)方公司簽訂的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票我們開(kāi)給誰(shuí),能否開(kāi)給對(duì)方公司,合同需要怎么重新約束嗎
老師,AB公司的股東是同一人,A公司預(yù)付貨款10萬(wàn)給B公司,但是B沒(méi)有實(shí)際發(fā)貨,預(yù)付款一直掛著,對(duì)方也沒(méi)有開(kāi)票過(guò)來(lái),現(xiàn)在對(duì)方公司要注銷了,請(qǐng)問(wèn)這筆款怎么辦,是退款還是補(bǔ)票?沒(méi)有貨要發(fā)
兩個(gè)老板新開(kāi)的一家公司, 但是銀行對(duì)公賬戶里沒(méi)有錢(沒(méi)有實(shí)繳), 然后呢,做了一筆 業(yè)務(wù), 我們公司屬于采購(gòu)方, 有一家公司(對(duì)方讓我們采購(gòu), 然后我們公司沒(méi)有用新開(kāi)的對(duì)公賬戶走采購(gòu),而是老板先個(gè)人墊資,然后跟這家(對(duì)方)公司簽了合同,開(kāi)票了。 這家公司(對(duì)方)馬上走對(duì)公賬戶打款給我們對(duì)公賬戶采購(gòu)款,這樣做有問(wèn)題嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
請(qǐng)問(wèn)公司與對(duì)方公司簽訂了一個(gè)20萬(wàn)的合同,分2次付款,后期開(kāi)發(fā)票,第一筆款10萬(wàn)是股東付給對(duì)方公司的個(gè)人卡上的,這筆款有沒(méi)有需要讓對(duì)方公司退回給股東,重新由我們公司公戶打給對(duì)方公司公戶上?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?