是的,計提附加就是 借稅金及附加,貸應交稅費
老師好!應交稅費-應交增值稅有余額(跨年了),實際上稅款都已繳納,繳納增值稅時賬做成 借:營業(yè)稅金及附加-增值稅 貸:銀行存款,請問老師應該怎么調賬?
你好老師,幫我看看我做的分錄對不對可以嗎? 借:營業(yè)稅金及附加57.84 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 18.21 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 3.22 貸:應交稅費-應交教育費附加 36.41 上交的時候: 借: 應交稅費-城市維護建設稅18.21 借: 應交稅費-城市維護建設稅3.22 借:應交稅費-應交教育費附加36.41 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)57.84 增值稅計提.借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1820.46貸:應交稅費未交增值稅180.46 繳納借應交稅費,未交增值稅1820.46 貸:銀行存款1820.46 增值稅計提.借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅322.22貸:應交稅費未交增值稅322.22 繳納借應交稅費,未交增值稅322.22貸:銀行存款322.22
預繳增值稅的會計分錄可以做成這樣嗎? 借:應交增值稅-未交增值稅 貸應交增值稅-預繳增值稅 借:應交增值稅-預繳增值稅 貸銀行存款 借:應交稅費-城建稅 貸銀行存款,后面沖銷的時候借 應交增值稅-銷項稅額 貸應交增值稅-進項稅額 /應交增值稅-未交增值稅,借稅金及附加-城建稅 貸應交稅費-城建稅,這樣在未交增值稅和應交稅費-城建稅這兩個科目也可以看到還剩余多少預繳稅款
繳納增值稅,應該如何做分錄呢,借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,還是借應交稅費-應交增值稅已交稅金貸銀行存款呢
用銀行繳納增值稅后,應交稅費科目余額應該為0吧,我看同事做賬,繳納增值稅,借應交稅費。貸銀行存款。 前面需要有借稅金及附加,貸應交稅費嗎?
老師,請問一下,我們每個月的銷售額沒有全部開具發(fā)票,這該如何處理?這在金稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)會不會遺留下來?
董老師回答,怎么解決,現(xiàn)在帶不出來她工資,新接手過來,第一次報
老師您好!公司認繳是1000萬,實繳也是10000,請問可以按600萬進行轉讓嗎?
個體戶需要做賬做賬嗎
雙休人員工資怎么算怎么計算
有關開票問題 上游賣給4套系統(tǒng),我開出去是分明細開(14個模塊),現(xiàn)在我要求上游怎么開票風險小一些?
老師,我們是生產型企業(yè),現(xiàn)在申請辦理了電子口岸卡,我外匯賬戶了,然后接下來還要辦理哪些手續(xù),才可以出口發(fā)貨,進行報關?
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
老師,上個會計申報唐之濤現(xiàn)在申報工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進項嗎