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小天老師您好!在嗎?我想接著上次的問題再請教一下,老師看到后請回復(fù)!

2024-04-09 07:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-09 08:37

朋友早上好!您好早呀

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快賬用戶9649 追問 2024-04-10 05:50

小天老師您好!請教您:我的問題還是這個(gè)非盈利社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的賬務(wù)處理。計(jì)提并發(fā)放工資: 1、借管理費(fèi)用-人員工資,借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-人員工資-醫(yī)生/護(hù)士 貸應(yīng)付工資-人員工資,2、借應(yīng)付工資-人員工資 貸 其他應(yīng)付款-某人名字。發(fā)放的這筆款是個(gè)人墊付的。這筆分錄做的對(duì)不對(duì)呢?

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快賬用戶9649 追問 2024-04-10 05:55

還有收到的利息收入:借銀行存款 貸籌資費(fèi)用-利息收入 ,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 不知道咋辦了。這個(gè)月的籌資費(fèi)用貸方大于借方。試算平衡總算不平呢?試算的時(shí)候 非限定性凈資產(chǎn)科目也要加上嗎

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快賬用戶9649 追問 2024-04-10 05:58

還有上面發(fā)工資的分錄:應(yīng)付工資本來是負(fù)債類科目,可是月末的時(shí)候借貸方是平的,這個(gè)應(yīng)付工資的科目在填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候好像沒有欄目可填了,做的是不是不對(duì)呀?不知道問題出在哪里了

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快賬用戶9649 追問 2024-04-10 06:05

這個(gè)單位應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬 科目 還是用應(yīng)付工資 科目呢?老師

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齊紅老師 解答 2024-04-10 06:22

早上好,1.工資發(fā)放是個(gè)人墊付,分錄是這么寫的哦 2.借銀行存款 借:籌資費(fèi)用-利息收入(負(fù)),把這個(gè)貸方寫到借方負(fù)。試算的時(shí)候 非限定性凈資產(chǎn)科目要加上的 3.沒有余額負(fù)債表是沒有列示的,對(duì)的呀,列示在其他應(yīng)付款了 4?用應(yīng)付職工薪酬 科目 好

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快賬用戶9649 追問 2024-04-10 06:59

老師早 !那意思是我這個(gè)分錄做的沒問題?利息收入月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么寫呢?老師 就是試算不平。想哭了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 07:00

朋友 您好,借:籌資費(fèi)用-利息收入? ?貸:非限定性凈資產(chǎn)

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快賬用戶9649 追問 2024-04-10 07:09

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-10 07:09

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!

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快賬用戶9649 追問 2024-04-10 07:27

那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借利息收入寫正數(shù)嗎 老師

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齊紅老師 解答 2024-04-10 07:29

您好,是的哦,我們記賬是借方負(fù),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)是借方正

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快賬用戶9649 追問 2024-04-10 07:34

最后一步:借籌資費(fèi)用-利息收入(正數(shù)) 貸非限定性凈資產(chǎn)? 這樣嗎 老師

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齊紅老師 解答 2024-04-10 07:35

您好,對(duì)的,就是這個(gè)分錄哦

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朋友早上好!您好早呀
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