您好,增值稅減免稅明細(xì)表里面填寫不含稅收入*2%的減免金額
老師請(qǐng)問(wèn)在納稅申報(bào)滴時(shí)候,小規(guī)模納稅人沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),免稅銷售額,未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11項(xiàng)數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個(gè)一個(gè)季度開(kāi)票含稅額才一萬(wàn)怎么填這個(gè)表免增值稅
老師好,1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過(guò)30萬(wàn),我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)增值稅?
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻粜枰獙F蔽覀兙驮诰W(wǎng)上申請(qǐng)的代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報(bào)表的話,是不是代開(kāi)的部分就要寫在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里?開(kāi)普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
老師,我想問(wèn)下就是1月開(kāi)具普票發(fā)票是按3%開(kāi)具的(當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開(kāi)具)2-3月按1%開(kāi)具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
老師,工資綜合所得申報(bào)。6月員工沒(méi)人了,老板在另一個(gè)公司申報(bào)了工資,我7月還需要申報(bào)人嗎?
財(cái)稅2016,12號(hào)公告說(shuō)的是一稅減半,兩稅減免嗎
請(qǐng)問(wèn)健身房的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入如何確認(rèn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司的開(kāi)出去的發(fā)票,跟開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,都跟入庫(kù)單出庫(kù)單不是一致的,因?yàn)樯??這又有什么關(guān)系呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面要設(shè)暫估嗎,有時(shí)侯發(fā)票沒(méi)來(lái),怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師2022年有個(gè)股東投資款是他妻子卡轉(zhuǎn)入的,會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本也繳了印花稅。這種簽代付協(xié)議有用嗎?如果沒(méi)用是不是要原路退回,股東再轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)?會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整呢
開(kāi)具發(fā)票 本來(lái)要計(jì)入其他應(yīng)收款借方 我現(xiàn)在計(jì)入其他銀行付款借負(fù)數(shù)可以嗎
母體5跟8的區(qū)別在哪里呢?
債可以抵稅 優(yōu)先股在債券和股票之間 它的資本成本咋就比債高了???然后債是一定要還本付息的,優(yōu)先股在沒(méi)有盈利的時(shí)候還可以不發(fā)啊,老師,我沒(méi)說(shuō)錯(cuò)吧
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)在哪里申報(bào) 個(gè)體工商戶不需要個(gè)稅申報(bào)吧