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老師你好!麻煩問下小規(guī)模企業(yè)今年1月開了14萬多3%專票,怎樣會計處理,謝謝

2024-04-08 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 16:29

您好,。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅

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快賬用戶9307 追問 2024-04-08 16:32

那這個稅對方公司4月要抵扣吧,抵扣后怎樣處理,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:35

您好,對方抵扣和你沒什么關(guān)系的呢,你不需要做什么處理的呢

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快賬用戶9307 追問 2024-04-08 16:35

可以做,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅,這樣處理可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:36

你好,這樣也是可以的呢

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您好,。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
2024-04-08
同學(xué)你好,對于以前期間引起的賬務(wù)處理錯誤,小規(guī)模以前采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話可以直接使用利潤分配-未分配利潤科目予以調(diào)整。改變的是2023年的資產(chǎn)負(fù)債表的胃分配利潤數(shù)。不會影響2024年的利潤
2024-04-21
借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配-未分配利潤
2021-04-07
你好,應(yīng)該按照3%的征收率計算預(yù)繳稅款
2024-09-26
同學(xué),你好 不用調(diào),再匯算清繳的時候,納稅調(diào)整就行
2024-02-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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