清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師您好,處理固定資產(chǎn)賬務(wù)怎么處理?
老師你好!固定資產(chǎn)由股東代付,賬務(wù)怎么處理啊
老師,固定資產(chǎn)售后回租賬務(wù)處理怎么做好
你好,固定資產(chǎn)一次性扣除的怎么做賬務(wù)處理
老師好,固定資產(chǎn)出售了,怎么做賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)買賣合同的印花稅是怎么收的?
請(qǐng)教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實(shí)務(wù)中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務(wù)的時(shí)候,分錄是直接負(fù)數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級(jí)納稅的條件是什么
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有規(guī)定?金額有沒(méi)有限制呢?麻煩了
你好 其他應(yīng)付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)賬齡分析,確定月份的時(shí)間應(yīng)該是以次月1號(hào),還是當(dāng)月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號(hào)的業(yè)務(wù),我算賬齡應(yīng)該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個(gè)到底應(yīng)該參照哪個(gè)日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機(jī),現(xiàn)在國(guó)家實(shí)行補(bǔ)貼政策,收到補(bǔ)貼款計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,補(bǔ)貼款里面有成本費(fèi)用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬(wàn),之前借了老板的另一個(gè)公司20萬(wàn),可以直接20萬(wàn)還款到法人私賬,另外20做往來(lái)款,年底還20w回來(lái)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,又是高新技術(shù)企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤(rùn)是200萬(wàn),企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的
老師是這樣,這個(gè)固定資產(chǎn)是分期購(gòu)買, 賣的時(shí)候,分期還未還完,顧客給了一部分款,剩余部分按20個(gè)月還清, 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
一樣的,把賬面有余額的科目沖平
老師你好, 借,固定資產(chǎn)清理 17245 累計(jì)折舊78375 貸,固定資產(chǎn) 250800 借,銀行存款,25000 其他應(yīng)收款120000 營(yíng)業(yè)外收入 27245 貸,固定資產(chǎn)清理172425 這樣做對(duì)嗎老師?我這是內(nèi)賬
內(nèi)賬跟外賬一樣,有銷售收入還是的考慮銷售的增值稅,因?yàn)槟莻€(gè)也是得交稅。除非外賬沒(méi)做那個(gè)資產(chǎn)
老師,你好,固定資產(chǎn)清理那里寫錯(cuò)了,應(yīng)該是172425
我問(wèn)你這樣做對(duì)嗎, 外賬有外賬的會(huì)計(jì)再做
不對(duì)的,內(nèi)賬做賬也要考慮稅的問(wèn)題,因?yàn)橐WC做賬真實(shí),不然就失去內(nèi)賬的意義了