你好!你拿到發(fā)票的時(shí)候整個(gè)分錄怎么做的

福利費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,是不是收到發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),接著在做 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會(huì)計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用,正確分錄:借銷(xiāo)售費(fèi)用電費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但會(huì)計(jì)沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 還是就是當(dāng)時(shí)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
老師,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,沒(méi)開(kāi)票出去,但是有買(mǎi)材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),收到發(fā)票的時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是下個(gè)月轉(zhuǎn)?
老師,我想問(wèn)下,比如5月入賬時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅分錄做借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),當(dāng)月抵扣認(rèn)證的時(shí)候我需要做什么分錄嗎,不做任何分錄是不是進(jìn)項(xiàng)就會(huì)一直累計(jì)下去呀?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類(lèi)的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶(hù)忒多,很多不給開(kāi)發(fā)票,還有銷(xiāo)售的一大部分不要票,老板說(shuō)是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶(hù)要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?


拿到 發(fā)票就正常做,就應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
你好!不是。比如你之前是做借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫(kù)存商品 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,就是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
就收到發(fā)票,我是借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款。產(chǎn)品報(bào)廢所以要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,于是我就是借 營(yíng)業(yè)外支出,貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好!可以的,可以這樣
好的,謝謝
你好!不用客氣的了