借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅
老師好,上月收到對(duì)方款項(xiàng)做分錄 未開(kāi)票借 銀行存款 100 貸 預(yù)收賬款100 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開(kāi)票后分錄要怎么做啊
當(dāng)月收款,當(dāng)月開(kāi)票,沒(méi)有做應(yīng)收賬,直接借銀行存款 貸收入了,下月客戶(hù)要求重開(kāi),分錄的借方應(yīng)該寫(xiě)什么呢
老師,11月份收到客戶(hù)的錢(qián),做了分錄借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 12月份客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票 我這邊要怎么做12月份的分錄
老師,客戶(hù)1月打款1000,已在1月報(bào)無(wú)票收入,到11月又要開(kāi)票,當(dāng)時(shí)是收款,借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000,無(wú)票收入,借應(yīng)收賬款,貸稅,貸收入,11月又要開(kāi)票,分錄怎么寫(xiě)
老師,應(yīng)收賬款50萬(wàn)掛賬,收到銀行存款,做分錄,借,銀行,貸應(yīng)收50萬(wàn),下個(gè)月開(kāi)發(fā)票是怎么做分錄
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶(hù)的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
跨年度也是這么做嗎
你現(xiàn)在開(kāi)票視同這個(gè)月申報(bào)增值
初始賬套初始金額在應(yīng)收賬款內(nèi) 因此收到貨款時(shí)與應(yīng)收賬款平了 現(xiàn)補(bǔ)開(kāi)票按這個(gè)分錄應(yīng)收賬款不又顯示有金額了嗎
正常確定應(yīng)收時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本了
意思時(shí)當(dāng)時(shí)你們就做了未開(kāi)票收入?
明白要申報(bào) 沒(méi)明白借方應(yīng)該寫(xiě)什么
沒(méi)有 直接確認(rèn)的收入
你去年確認(rèn)了收入,今年只是補(bǔ)開(kāi)票, 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票 或者在摘要里邊寫(xiě)明:本月開(kāi)票收入,沖某月未開(kāi)票收入
然后借啥 貸應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-末開(kāi)票 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí)只有去大廳申報(bào),按扣除補(bǔ)開(kāi)后的銷(xiāo)售收入申報(bào) 一般納稅人直接在附表1的未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
一般納稅人 只想知道分錄怎么寫(xiě)
還是我那樣做分錄。因?yàn)椴恍枰a(bǔ)交增值稅,只是收入的抵減。
好噠 謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。