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Q

前幾月收到款末開(kāi)票做的分錄借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 這個(gè)月客戶(hù)要補(bǔ)開(kāi)票 分錄怎么做

2024-04-07 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-07 17:11

借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅

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快賬用戶(hù)9416 追問(wèn) 2024-04-07 17:16

跨年度也是這么做嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:17

你現(xiàn)在開(kāi)票視同這個(gè)月申報(bào)增值

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快賬用戶(hù)9416 追問(wèn) 2024-04-07 17:19

初始賬套初始金額在應(yīng)收賬款內(nèi) 因此收到貨款時(shí)與應(yīng)收賬款平了 現(xiàn)補(bǔ)開(kāi)票按這個(gè)分錄應(yīng)收賬款不又顯示有金額了嗎

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快賬用戶(hù)9416 追問(wèn) 2024-04-07 17:21

正常確定應(yīng)收時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:22

意思時(shí)當(dāng)時(shí)你們就做了未開(kāi)票收入?

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快賬用戶(hù)9416 追問(wèn) 2024-04-07 17:22

明白要申報(bào) 沒(méi)明白借方應(yīng)該寫(xiě)什么

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快賬用戶(hù)9416 追問(wèn) 2024-04-07 17:23

沒(méi)有 直接確認(rèn)的收入

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:26

你去年確認(rèn)了收入,今年只是補(bǔ)開(kāi)票, 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票 或者在摘要里邊寫(xiě)明:本月開(kāi)票收入,沖某月未開(kāi)票收入

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快賬用戶(hù)9416 追問(wèn) 2024-04-07 17:27

然后借啥 貸應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶(hù)9416 追問(wèn) 2024-04-07 17:30

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-末開(kāi)票 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:31

小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí)只有去大廳申報(bào),按扣除補(bǔ)開(kāi)后的銷(xiāo)售收入申報(bào) 一般納稅人直接在附表1的未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)9416 追問(wèn) 2024-04-07 17:33

一般納稅人 只想知道分錄怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:34

還是我那樣做分錄。因?yàn)椴恍枰a(bǔ)交增值稅,只是收入的抵減。

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快賬用戶(hù)9416 追問(wèn) 2024-04-07 17:37

好噠 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:37

不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅
2024-04-07
您好,分錄不對(duì),沖回原分錄,不要怕銀行為負(fù),下面2分錄一正一負(fù)不影響的 借銀行存款,(負(fù))貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(無(wú)票收入)(負(fù)) 借銀行存款,貸? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2024-07-31
借應(yīng)收賬款。銀行存款。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-05-06
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)
2023-12-19
你好 借預(yù)收 賬款 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)??
2020-11-27
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