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Q

只要不視同銷售,就要貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這句話對嗎?為什么?

2024-04-07 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-07 16:26

這句話不對,他說的不完整。

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齊紅老師 解答 2024-04-07 16:26

不視同銷售,那也要看什么情況,還有正常銷售呢。

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快賬用戶3434 追問 2024-04-07 17:08

那如果對于這道題,下面這個分錄為什么不對之前不是外購的材料用于那個集體福利,用于員工,它不視同銷售,然后進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?

那如果對于這道題,下面這個分錄為什么不對之前不是外購的材料用于那個集體福利,用于員工,它不視同銷售,然后進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
那如果對于這道題,下面這個分錄為什么不對之前不是外購的材料用于那個集體福利,用于員工,它不視同銷售,然后進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
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快賬用戶3434 追問 2024-04-07 17:09

應(yīng)該是上面的分錄為什么不對

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:10

單位的辦公樓進項可以抵扣的,不用轉(zhuǎn)出來。

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:11

是用于福利費的進項不能抵扣才轉(zhuǎn)出來。

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快賬用戶3434 追問 2024-04-07 17:12

它企業(yè)內(nèi)部之間的移送,增值稅不是也不視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:12

你好 對 不視同銷售的對?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:13

視同銷售有列舉 列舉沒有的都不是?

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