這句話不對,他說的不完整。
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應(yīng)商給開的進項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請問:這道題bc不對嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)???
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應(yīng)該怎么做賬?
不視同銷售,那也要看什么情況,還有正常銷售呢。
那如果對于這道題,下面這個分錄為什么不對之前不是外購的材料用于那個集體福利,用于員工,它不視同銷售,然后進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
應(yīng)該是上面的分錄為什么不對
單位的辦公樓進項可以抵扣的,不用轉(zhuǎn)出來。
是用于福利費的進項不能抵扣才轉(zhuǎn)出來。
它企業(yè)內(nèi)部之間的移送,增值稅不是也不視同銷售嗎?
你好 對 不視同銷售的對?
視同銷售有列舉 列舉沒有的都不是?