你好,這個租金就計入管理費用,辦公費。
老師你好,我想問一下,就是,我們公司有個同事,在外面租房(辦事處),簽的合同是我們公司,后面房東簽稅務(wù)局代開發(fā)票,開成了我們公司的子公司(給錯開票資料了),那這個發(fā)票可以作廢重新開嗎?發(fā)票是這個月的
老師,我們公司要關(guān)停不做了,跟物業(yè)公司要終止合同,一般都是先稅務(wù)注銷,然后才能工商呢,那這個怎么辦,我們不能注銷,經(jīng)營地址怎么辦
老師,我們一個建筑項目掛靠在其他公司的,現(xiàn)在那個公司讓我們核算出這個項目的一個利潤,然后掛靠的公司需要合并數(shù)據(jù),這個項目是從09年開始的,21年才結(jié)束,那我是從09年還是21年開始做賬呢?不太清楚怎么做賬了
公司掛靠別家公司做工程,現(xiàn)在我們要開票給掛靠公司,他們要求我們把勞務(wù)跟材料分開開票給他們,那這個稅率怎么辦呢?還有如何跟掛靠公司簽訂合同。我們公司的勞務(wù)才可以再轉(zhuǎn)包?(因為我們的人工費也是別的公司開票給我們的。)
老師,我們公司沒有地,然后我們法人可能幫中建的開了租金的發(fā)票,要簽租金合同,這個要怎么辦
你好老師,經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/流動負債 這個對嗎
老師您好,公司只交社保,工資還沒發(fā),分錄 計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個人部分) 貸:銀行存款。第三步其他應(yīng)付個人部分沒有貸方,怎么平?的
老師,我問一下,17年購買的金稅盤280開的專票,怎么做賬呢,那會可以全額抵減增值稅,怎么做賬
老師好,公司25年3月份成立,資產(chǎn)負債表上庫存125萬,預(yù)付款300多萬,注冊資本300也交上了,其他應(yīng)付款-老板余額200多萬,感覺風(fēng)險很大,不知道從哪里下手處理,
老師 可以把交易性金融資產(chǎn) 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資的相關(guān)處置分錄 找到發(fā)我不 今年有變化 我有點混,解析下
老師,農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府糧食差價補貼可以直接沖減農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎
老師 個體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個體工商戶的名字 沒有問題吧
老師你好!稅務(wù)局預(yù)警通常都是哪些情況?
老師您好,請問A企業(yè)投資B公司,那么A公司本身的利潤分配部分去投資的話,公司需要先交分紅稅后才能投資其他企業(yè)嗎
土地款返還和獎勵屬于政府補助嘛
但是實際只有1500的發(fā)票,合同上是每個月1200這個怎么處理?
只記1500這個么?
咱們支出的全額計入到管理費用沒有發(fā)票的納稅調(diào)整就行。