你好,你們賣了設(shè)備,就做固定資產(chǎn)處置分錄就是了。 借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益(或相反分錄)

老師,我想問一下我們買了一臺設(shè)備,設(shè)備已經(jīng)到了,但是我們只是付了部分款,于是對方也只給我們開了這部分款的發(fā)票,但是我們既然開始使用這臺設(shè)備了,就需要計提折舊了,我應(yīng)該怎么計提折舊呢
老師我們單位賣了2臺設(shè)備,賣了私人老板,這個我們要開發(fā)票給對方嗎?這個是開普票還是專票,然后怎么做分錄
我公司購買了一臺設(shè)備付了40%的款后設(shè)備不良準備不付后面的款了,對方也沒有開發(fā)票給我們,這個賬怎么平呢?
老師好,我們銷售設(shè)備,先開了發(fā)票,對方也付款了,但是設(shè)備還沒有做好怎么做賬呢,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢
我們是賣方,開給對方發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是沒有付給我們款呢,這個時候只能對方開具紅字發(fā)票了吧?
應(yīng)納稅暫時性差異不是當期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請問一下車輛申請的計稅周期
哪些可以記作增值稅進項稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎
老師,我們剛開業(yè),然后我們是做銷售設(shè)備的,已經(jīng)賣了一臺了,但是這個設(shè)備買的4000,對方不給我開票
你好,這里的設(shè)備是你們的商品,而不是固定資產(chǎn),是這個意思嗎??
對的,是商品
你好,那就做銷售商品的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。 由于購進沒有發(fā)票,那匯算清繳就需要對無票成本做納稅調(diào)增處理
那結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有發(fā)票,沒有憑證附件也沒關(guān)系么?
無票需要說明么
你好,匯算清繳的時候,對無票成本做納稅調(diào)增處理了,就沒有問題的