同學(xué)你好,你的理解完全正確, 平時(shí)正常入賬,匯算時(shí),再做納稅調(diào)整
匯算清繳時(shí),去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際稅前扣除金額是多少?@郭老師
老師 招待費(fèi)在匯算清繳的時(shí)候是按照實(shí)際發(fā)生額的60%或者營業(yè)收入的0.5%之間哪一個(gè)低按照哪個(gè)扣除是嗎
本年?duì)I業(yè)收入200萬,招待費(fèi)5萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)最高不能超過當(dāng)年銷售營業(yè)收入的5%,按照發(fā)生額的60%扣除,那這個(gè)怎么計(jì)算?實(shí)際可以稅前扣除多少
福利費(fèi)稅前扣除不超過工資14%,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額60%,不超過收入千分之五。這個(gè)比例是按照月,還是按照年累計(jì)?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額60%扣除,不能超過年收入5‰,那每月按照實(shí)際發(fā)生扣除,年終再匯繳清算嗎
老師,生物炭(原材料木材,樹枝京經(jīng)過高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來的生物炭)屬于什么經(jīng)營范圍?在哪里查詢?如何判定 是林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品銷售還是木炭薪柴銷售?
您好,什么情況下要報(bào)文化事業(yè)費(fèi)啊
當(dāng)年新辦的有限責(zé)任公司要做匯算清繳嗎
報(bào)銷員工工作服費(fèi)用 計(jì)入管理費(fèi)用 -福利費(fèi),需要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報(bào)表107020表相關(guān)稅費(fèi)是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊資本200萬5年制實(shí)繳,要是5年內(nèi)沒有實(shí)繳呢?
老師,我要注銷企業(yè),現(xiàn)在應(yīng)收賬款我都計(jì)提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報(bào)表時(shí),資產(chǎn)處置損益和負(fù)債清償損益額表里的往來款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車輛檢測費(fèi)發(fā)票(一共檢測了4臺),三臺是公司的,一臺是法人自己的,這種要怎么辦
請問公司給員工交了社保,次月一定要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,如果收入沒有達(dá)到5000起征點(diǎn)還需要申報(bào)嗎
那管理費(fèi)用是完全按照實(shí)際發(fā)生額扣除嗎
同學(xué)你好,你的理解是正確的,? 就是平常的費(fèi)用,該怎么入就怎么入 到匯算時(shí) 管理費(fèi)用的報(bào)表還是按照財(cái)報(bào)正確錄入就行 在那張納稅調(diào)整表上,把這個(gè)招待費(fèi)的,按照稅法的規(guī)定給調(diào)增