銀行做營業(yè)外收入就行,不用增加。
我想問個問題,關(guān)于增值稅加計抵減的,我一直認為的是 增值稅進項稅額加計抵減時是用臺賬來記錄,等到有增值稅要繳納的時候,才會有借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行 其他收益這個科目。但是我看見有公司每月做了個應(yīng)交稅費--增值稅加計抵減額 貸其他收益 這是是相當(dāng)于提前確認了其他收益 這種賬務(wù)處理?
老師你好,假發(fā)企業(yè)的即征即退的退稅款我們計入了營業(yè)外收入——政府補助,(小企業(yè)會計準則)沒有其他收益那個科目,這樣可以的嗎,還有這個退稅款我們應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,增值稅進項稅額加計抵減政策,我們之前沒申請,現(xiàn)在可以申請嗎?加計抵減的稅額是記其他收益嗎?小企業(yè)會計準則沒有其他收益,應(yīng)該記哪個科目
你好 老師 高新企業(yè)加計遞減的增值稅說是計入其他收益 但是用的是小企業(yè)會計準則 沒有這個科目 是計入到營業(yè)外收入嗎 這部分收入還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
你好老師 我們用的小企業(yè)會計準則 關(guān)于加計抵減的增值稅 沒有其他收益這個科目 我就增加了一個 但是我發(fā)現(xiàn)在報表中這個科目體現(xiàn)不出來 那我還是做營業(yè)外收入吧
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進項票在哪里查
請問,公司出具審計報告,給來給出報告人員支付的住宿費用請問計入什么科目
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
老師,我們交的房費的發(fā)票,對方開的是物業(yè)費,可以不,發(fā)票是后來開進來的,之前做賬做的都是房費
郭老師,殘障金怎么計算,如果有時候19人,有時候30人,這樣是累計起來/12嗎,還是說只要其中一個月超30人就得交
學(xué)看財務(wù)報表聽哪個課呢
個人獨資企業(yè)自產(chǎn)自銷園藝產(chǎn)品免個人經(jīng)營所得稅嗎
嗯 我們財稅老師給我說的 我說我們小企業(yè)會計準則 沒有這個科目 他說可以增加 我就強制的增加了 但是報表中體現(xiàn)不出來 金額就相差其他收益這個金額
沒必要增加的,你增加了之后你的利潤表也沒有這個
是的 好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。