銀行做營業(yè)外收入就行,不用增加。

我想問個問題,關(guān)于增值稅加計抵減的,我一直認(rèn)為的是 增值稅進項稅額加計抵減時是用臺賬來記錄,等到有增值稅要繳納的時候,才會有借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行 其他收益這個科目。但是我看見有公司每月做了個應(yīng)交稅費--增值稅加計抵減額 貸其他收益 這是是相當(dāng)于提前確認(rèn)了其他收益 這種賬務(wù)處理?
老師你好,假發(fā)企業(yè)的即征即退的退稅款我們計入了營業(yè)外收入——政府補助,(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)沒有其他收益那個科目,這樣可以的嗎,還有這個退稅款我們應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,增值稅進項稅額加計抵減政策,我們之前沒申請,現(xiàn)在可以申請嗎?加計抵減的稅額是記其他收益嗎?小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有其他收益,應(yīng)該記哪個科目
你好 老師 高新企業(yè)加計遞減的增值稅說是計入其他收益 但是用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有這個科目 是計入到營業(yè)外收入嗎 這部分收入還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
你好老師 我們用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則 關(guān)于加計抵減的增值稅 沒有其他收益這個科目 我就增加了一個 但是我發(fā)現(xiàn)在報表中這個科目體現(xiàn)不出來 那我還是做營業(yè)外收入吧
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請問為什么這道題算個人所得稅時要減2個一千五,
累計折舊登賬簿,登哪個
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
個體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因為聽老師說每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個能用什么辦法處理解決。
嗯 我們財稅老師給我說的 我說我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有這個科目 他說可以增加 我就強制的增加了 但是報表中體現(xiàn)不出來 金額就相差其他收益這個金額
沒必要增加的,你增加了之后你的利潤表也沒有這個
是的 好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。