你好,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加等貸,銀行存款。
老師2022年的所得稅和增值稅附加稅沒計提,23年一月補提怎么寫分錄?
一般納稅人,補繳2022年增值稅和附加稅咋做分錄啊
老師,24年一月分繳納23年增值稅,附加稅的分錄咋寫了
老師,24年一月分補交23年10.11.12的工傷保險的分錄咋寫了
老師,請問一下現(xiàn)在補錄繳稅分錄怎么入賬?23年繳納的增值稅、稅金及附加在23年未做賬,現(xiàn)在需補錄
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
附加稅不是稅金及附加嗎
你好你是說計提的憑證是吧?
繳納的呀
你好!繳納的時候就是計入應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅等 ,計提的時候才會有稅金及附加。
哦,謝謝老師
您好!不用客氣的了
老師季度繳納。附加稅要在什么時候計提。季度繳納增值稅是。分錄咋寫了。是先計提了還是直接做繳納的分錄了
你好,你在季度末的時候計提 增值稅不用另外計提,你確認收入的時候,接應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 這個就相當于計提的增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人增值稅咋處理了,
你好!如果你不用繳稅,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
老師,3月開票。4月交稅。這個增值稅減免分錄在申報前做呢還是在申報后做分錄了
你好!是申報后做了
老師第一季度的附加稅,城建稅。是3月份計提,4月份繳納嗎
您好,是的,就是這樣做了