對(duì)應(yīng)的收入做了可以的。
老師,請(qǐng)問一下,我們是物業(yè)公司支付的廠房維修費(fèi)和砌墻人工費(fèi),應(yīng)該計(jì)入什么科目?是直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師好:我們主要做維修的。有個(gè)產(chǎn)品我們外發(fā)維修。別人給我們開的發(fā)票。計(jì)入什么科目?摘要寫什么?
老師,我們是消防工程公司,發(fā)生的安裝維修工人工資可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成對(duì)吧,分錄怎么寫?
老師 我們 是汽車維修行業(yè),但是我們公司沒有實(shí)際維修業(yè)務(wù),都是找外面的人帶修和換配件,這樣進(jìn)來配件和維修費(fèi)的成本,我直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi)或配件費(fèi), 還是需要?jiǎng)e的科目轉(zhuǎn)化一次?
老師您好:請(qǐng)問一下我們搞維修的,外發(fā)維修回來的發(fā)票直接計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”那么摘要寫什么?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
麻煩老師看我的問題。我是問摘要寫什么?
確認(rèn)某某業(yè)務(wù)成本 或者確認(rèn)xx業(yè)務(wù)維修費(fèi)
好的。謝謝老師
不用客氣,周末愉快