同學(xué),你好 有出口業(yè)務(wù),實(shí)際發(fā)生了,就可以開(kāi)具
我想問(wèn)下各位有沒(méi)有出口貨物返修再出口的情況啊,維修是沒(méi)收費(fèi)的,就等于說(shuō)同一個(gè)貨物是報(bào)關(guān)了兩次,第一次申請(qǐng)了免抵退稅,開(kāi)具了出口發(fā)票,那第二次報(bào)關(guān)的話我還需要開(kāi)具出口發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)我司上月有兩票報(bào)關(guān)出口,因?yàn)槌隹诎l(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有申請(qǐng)下來(lái),導(dǎo)致現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,這種情況是不是下個(gè)月才能申請(qǐng)出口出稅呢?如果是下個(gè)月才可以申請(qǐng)辦理,我在這個(gè)月是不是要把資料向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案呢?
老師你好,我請(qǐng)教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號(hào),但是收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方單位是10月13號(hào)開(kāi)具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個(gè)月才開(kāi)具,在這種情況下,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還能出口退稅嗎?有時(shí)間要求嗎?
老師,您好!我們是出口方,但是是由進(jìn)口方報(bào)關(guān)的,這樣我們還需要開(kāi)出口發(fā)票和報(bào)關(guān)單嗎,具體要準(zhǔn)備哪些資料
老師,拿到報(bào)關(guān)單,多久要開(kāi)發(fā)票?比如2023年11月8日出口,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候開(kāi)具出口發(fā)票,或者開(kāi)具發(fā)票截止時(shí)間是哪一天
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個(gè)工作如何取舍,太糾結(jié)了,社??鞌嗔笋R上入職了第二個(gè)工作,又想去第一個(gè)了,感覺(jué)輕松點(diǎn) 工作1:國(guó)際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績(jī)浮動(dòng)底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機(jī)票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒(méi)業(yè)績(jī)會(huì)被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負(fù)責(zé)登記跨境平臺(tái)流水和處理提現(xiàn),出入庫(kù)單對(duì)賬,比較忙,要接觸出入庫(kù)物流訂單就有點(diǎn)反感
我們客戶又是我們供應(yīng)商,業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,單據(jù)齊全,我們雙方都互開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以不打款相互抵賬嗎?
員工缺勤扣款會(huì)計(jì)分錄怎么做?
那開(kāi)了出口發(fā)票,可以不退稅直接抵內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額吧?
能舉個(gè)這這方面的例子嗎?我目前還不怎么懂,
同學(xué),你好 出口貨物符合條件是可以享受免抵退
假如這個(gè)月內(nèi)銷50萬(wàn),出口的60萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn),那這個(gè)應(yīng)納增值稅額怎么算?
如果稅率13%的話
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn),是對(duì)應(yīng)內(nèi)銷50萬(wàn)的嗎??
是的,含稅內(nèi)銷,
我現(xiàn)在還不會(huì)算
同學(xué),你好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是對(duì)應(yīng)內(nèi)銷的,你內(nèi)銷的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=50萬(wàn)/1.13*0.13-9
如果進(jìn)項(xiàng)為o呢!內(nèi)銷的我會(huì)算,免抵退第一次做
所交的內(nèi)銷增值稅是57522元,那可以出口的稅抵掉嗎?
同學(xué),你好 你首先內(nèi)銷和外銷要區(qū)分開(kāi) 第一步:免 即出口貨物不計(jì)銷項(xiàng)稅額 第二步:剔 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=(當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)格*外匯人民幣折合率-當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格)*(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 如果當(dāng)期沒(méi)有免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格,其當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)格*外匯人民幣折合率*(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)
老師,你的意思原材料外購(gòu)是內(nèi)購(gòu),不是進(jìn)口的出口的不可以退嗎?
我有點(diǎn)不明白,能舉個(gè)例子嗎?更看的懂
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,我感覺(jué)你回答不是很明確,是原材料采購(gòu)不是進(jìn)口的,我們出口的東西只能免稅,不能退稅是這個(gè)意思嗎?
同學(xué),你好 你的進(jìn)項(xiàng)是對(duì)內(nèi)銷的,你的外銷沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那就不退,只能免