你好,同學(xué) 你們收到,開票,確認(rèn)收入 你們支付,確認(rèn)成本分錄
老師你好。我們是放箱公司。預(yù)收客戶錢然后拿著客戶錢幫客戶去碼頭放箱子。我想問一下這部分預(yù)收的錢款再我們給客戶做業(yè)務(wù)之前怎么處理。做業(yè)務(wù)之后又怎么處理。還有開票問題就是有的是碼頭直接開票給客戶了。有的是開給我們我們再開給客戶。這些都是零稅率發(fā)票。關(guān)系如下圖。這部分賬務(wù)我們怎么處理
國外客戶,公司幫忙代買電池再隨貨一起給客戶發(fā)出去,代買的錢客戶給了業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)直接轉(zhuǎn)賬到公司對公賬戶,然后我們采購,發(fā)票也是開給企業(yè),這樣可以么?怎么做賬務(wù)處理?
國外客戶,公司幫忙代買電池再隨貨一起給客戶發(fā)出去,代買的錢客戶給了業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)直接轉(zhuǎn)賬到公司對公賬戶,然后我們采購,發(fā)票也是開給企業(yè),這樣可以么?怎么做賬務(wù)處理?
國外客戶,公司幫忙代買電池再隨貨一起給客戶發(fā)出去,代買的錢客戶給了業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)直接轉(zhuǎn)賬到公司對公賬戶,然后我們采購,發(fā)票也是開給企業(yè),這樣可以么?怎么做賬務(wù)處理?
老師您好! 我們是軟件開發(fā)企業(yè),接到一個業(yè)務(wù),然后外包給外面的企業(yè)來做,我們收到客戶的錢后開了發(fā)票給客戶,付給外包企業(yè)的錢還沒有收到發(fā)票這時候怎么做賬
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我還沒有收到發(fā)票就可以做主營業(yè)務(wù)成本了嗎
有時候客戶是先付了訂金,尾款還沒有付,我們收到尾款才會開具發(fā)票給客戶,我們收了客戶的訂金之后也會給外包公司付一筆訂金過去,都是沒有收到發(fā)票的
沒有發(fā)票的話,可以先做預(yù)收賬款預(yù)付賬款
未來開票,完工了,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
收到預(yù)收款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 預(yù)付外包公司款項 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到尾款: 借:應(yīng)收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模公司(用應(yīng)收應(yīng)付不用預(yù)收預(yù)付)
是這樣子嗎
你好,同學(xué),是這樣的
有時候付了尾款但是還沒有收到發(fā)票,怎么處理
借預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款 貸銀行存款
等收到發(fā)票了再轉(zhuǎn)到成本沖應(yīng)付是嗎
是的,你說的很對的