您好,賬載金額48,稅收金額28,這個(gè)就納稅調(diào)增了20
在報(bào)所得稅匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬這一塊,工資新金支出賬載金額48萬(wàn),實(shí)際發(fā)生50萬(wàn),稅收金額填填哪個(gè)數(shù)字?這賬載金額是填應(yīng)付職工薪資的貸方嗎,實(shí)際發(fā)生是填應(yīng)付職工新資的借方嗎
老師我個(gè)稅申報(bào)了48萬(wàn),賬面金額,和實(shí)際支付了28萬(wàn)。企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填啊。賬載金額,稅收金額
想問(wèn)下,企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬賬載金額大于實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是填哪個(gè)金額,賬載金額的個(gè)稅都是申報(bào)了的
企業(yè)所得稅匯算清繳中,應(yīng)付職工薪酬中的賬載金額,實(shí)際金額和稅收金額怎么填寫。
企業(yè)所得稅匯算清繳中,賬載金額大于實(shí)際支付金額 稅收金額怎么實(shí)際支付金額?
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問(wèn)怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開(kāi)的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒(méi)價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來(lái)嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間購(gòu)買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
我申報(bào)個(gè)稅多了。有2個(gè)月工資我是2月份發(fā)的。提前申報(bào)了。計(jì)提的時(shí)候又沒(méi)有計(jì)提。所以賬目上借方貸方都是28萬(wàn)。
您好,賬載金額28,稅收金額28 那這個(gè)咱得更正申報(bào)把多申報(bào)的個(gè)稅更正好,要不同事多交個(gè)稅要投訴的
沒(méi)有交錢,都是5000以下。有2個(gè)是月是22年的放在23年發(fā)了。
可不可以不調(diào)整個(gè)稅申報(bào)
您好,同事不會(huì)申訴的話倒沒(méi)事,他沒(méi)有交個(gè)稅
企稅匯算清繳,稅務(wù)不會(huì)問(wèn)吧,不會(huì)說(shuō)為什么申報(bào)這么多
您好,稅務(wù)會(huì)比對(duì)到我們申報(bào)怎么跟賬上不一樣,但我們是賬上金額少,沒(méi)有關(guān)系的,又沒(méi)有影響到利潤(rùn)
好的謝謝
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~