您好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10 貸應(yīng)付帳款暫估 -10 按發(fā)票做這個(gè)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付帳款
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
建筑行業(yè),發(fā)票沒有來(lái),需要暫估成本,分錄對(duì)不對(duì),1.暫估成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來(lái)發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時(shí)沖暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
去年暫估的成本20萬(wàn),現(xiàn)在2023年發(fā)票來(lái)了,分錄怎么寫?當(dāng)時(shí)暫估借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
暫估成本,當(dāng)時(shí)做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 后期來(lái)票怎么做分錄
2023年12月暫估成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,2024年發(fā)票來(lái)了,分錄怎么寫?
領(lǐng)用本單位外購(gòu)原材料一批用于工程建設(shè),原材料實(shí)際成本為10000怎么做分錄?
免稅的怎么轉(zhuǎn)出啊,電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候
老師您好,我想請(qǐng)教一下,比如我們工地購(gòu)買一批鋼筋暫時(shí)讓對(duì)方不開票,后期再開,這樣對(duì)公轉(zhuǎn)賬對(duì)對(duì)方材料商會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師請(qǐng)問我們公司2024年就一個(gè)人年度工資申報(bào),2025年4月份申報(bào)社保,出來(lái)工資調(diào)整我在電子稅務(wù)局添加出來(lái)登記年度是2024年,現(xiàn)在報(bào)2024年度繳費(fèi)工資申報(bào),我添加的兩個(gè)人也在,我填的是上年新繳費(fèi)工資申報(bào),系統(tǒng)一直顯示處理中,說(shuō)單位存在多個(gè)社保登記信息。什么情況
請(qǐng)問下如果付貨款是因?yàn)橛卸惤鹜鶃?lái)的話,我這邊要掛什么科目或者做什么往來(lái)呢,比如我們對(duì)公付10萬(wàn)貨款,但是對(duì)方扣4點(diǎn)的稅金,私下返還剩余款回來(lái),我這邊內(nèi)部要怎么做賬合適
老師,親問企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫(kù)存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請(qǐng)問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬(wàn),是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請(qǐng)問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請(qǐng)問對(duì)應(yīng)開回來(lái)的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?