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老師好,2023年12月少計提了工資,怎么處理呢?

2024-04-04 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-04 17:00

您好,通過以前年度損益調(diào)整計提就可以

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快賬用戶1001 追問 2024-04-04 17:06

7月份還多計提啦工資!

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齊紅老師 解答 2024-04-04 17:24

直接沖掉就可以了

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快賬用戶1001 追問 2024-04-04 17:30

老師,當時計提的工資表需要改動么

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齊紅老師 解答 2024-04-04 17:31

不用,現(xiàn)在調(diào)下賬就可以了

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快賬用戶1001 追問 2024-04-04 18:06

老師,還有一個問題,2023年多計提啦折舊,是不是借累計折舊,貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶1001 追問 2024-04-04 18:07

還是借利潤分配未分配(紅字沖)貸累計折舊(紅字沖)

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齊紅老師 解答 2024-04-04 18:14

是的,是的, 這樣沖掉就可以

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快賬用戶1001 追問 2024-04-04 18:46

老師是最下面那個用紅字沖么

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齊紅老師 解答 2024-04-04 19:20

借利潤分配未分配(紅字沖)貸累計折舊(紅字沖)

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您好,通過以前年度損益調(diào)整計提就可以
2024-04-04
你好;? 你這個意思在1月? 沖計提和補計提; 你啥準則的; 我看看怎么處理? ?; 你 印花稅之前怎么做賬的 (因為新準則說了不計提到應交稅費科目的? )
2023-01-11
直接在23年減少計提的工資,因為涉及23年度的匯算
2024-03-12
你好,在年度匯算清繳時補提折舊
2024-04-02
新年好,發(fā)現(xiàn)少計提了21年12月份的工資,需要 補做計提處理 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資
2022-02-09
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