借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款, 長(zhǎng)期應(yīng)付款, 然后按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款,財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息 貸,其他應(yīng)付款,個(gè)人。
老師,我公司購(gòu)買(mǎi)的車,請(qǐng)根據(jù)此張發(fā)票給出具體會(huì)計(jì)分錄步驟,謝謝
老師好,我公司分期購(gòu)買(mǎi)車輛,怎么做賬,請(qǐng)老師給出具體分錄
你好老師,公司名義買(mǎi)了車,現(xiàn)在我們交了車輛購(gòu)置稅,然后是怎么做賬的?是計(jì)入什么科目中去?具體分錄我想看看
老師,公司購(gòu)買(mǎi)車輛,車輛的貼膜怎么做分錄
@董孝彬回答,老師我想問(wèn)問(wèn)旅游行業(yè)差額開(kāi)票,票上產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額4995.49,實(shí)際抵扣成本大于開(kāi)票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個(gè)分錄怎么寫(xiě),我寫(xiě)哪個(gè)對(duì)嗎?還是不交稅了分錄也不要寫(xiě)了,賬上的銷項(xiàng)稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒(méi)有社會(huì)信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開(kāi)票,我想了辦法,雖然開(kāi)票是差額開(kāi)票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問(wèn)一下應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
固定資產(chǎn)入賬金額包括稅費(fèi)和融資利息嗎?
你好,車的不含稅金額加上購(gòu)置稅加上上牌費(fèi),不包含利息,也不包含增值稅。增值稅在下面單獨(dú)寫(xiě)了應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅它可以抵扣的。
融資利息的賬務(wù)怎么做賬,
然后按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款,財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息 貸,其他應(yīng)付款,個(gè)人。 我沒(méi)有給你做未確認(rèn)融資費(fèi)用。
我還是不明白,老師說(shuō)的意思
車的不含稅金額100 稅額13 利息24 首付10 借固定資產(chǎn)100 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13 貸,銀行存款,10 長(zhǎng)期應(yīng)付款,113-10 然后按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款,113-10)/24 財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息1 貸,其他應(yīng)付款,個(gè)人 哪個(gè)還看不懂說(shuō)一下。