您好,這個好解決 的,這些進(jìn)項(xiàng)先不勾選確認(rèn) 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?


一直留著這個進(jìn)項(xiàng)稅不去抵扣,會不會有風(fēng)險(xiǎn)?
您好,不是永遠(yuǎn)不抵嘛,補(bǔ)貼下來以后就可以用啦,也不能浪費(fèi)了進(jìn)項(xiàng)呀,真不想抵了,可以勾不抵扣 現(xiàn)在相比較以前方便多了,不能抵扣的專票??梢栽谠鲋刀惥C合服務(wù)平臺里,發(fā)票抵扣-選做不抵扣勾選。當(dāng)期申請了不抵扣勾選,可以和抵扣勾選申請一張統(tǒng)計(jì)報(bào)表。這張報(bào)表里就統(tǒng)計(jì)了當(dāng)期,所有不抵扣和抵扣的勾選的增值稅專用發(fā)票。? 回到賬務(wù)里,如果這張專票申請了不抵扣,就可以根據(jù)內(nèi)容做費(fèi)用,或者直接不做賬處理。? 企業(yè)勾選“不抵扣”用途時,新增“不抵扣原因”作為必錄項(xiàng),同時調(diào)整抵扣統(tǒng)計(jì)表的表樣。
哦哦這樣子。我們老板習(xí)慣性什么發(fā)票都讓對方開專票。 比如說,我司是一般納稅人。銷售五金產(chǎn)品,開票13%,他平時拿那些服務(wù)發(fā)票專票6%的回來,6%的進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣我們銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅嗎
您好,可以的哦,取得的進(jìn)項(xiàng)都可以抵
是這樣的,我的疑惑是: 我們從供應(yīng)商那里取回來的產(chǎn)品成本專票,按照老板想申請的想法不進(jìn)行抵扣,但是按理說,我們進(jìn)貨這么多,賣出去也這么多,居然不抵扣,稅局會不會稽查?
您好,有這個可能,我們買的可以吃么,當(dāng)成招待或服務(wù)或個人消費(fèi)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們不勾可以的
就是平常的攝影服務(wù)費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi),都開專票回來了
您好,這個是可以抵的,先不勾選吧,我們業(yè)務(wù)真實(shí)不怕的
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~