你好,這里應(yīng)該選擇建筑設(shè)計,不應(yīng)該選擇勞務(wù),這個勞務(wù)是修理修配勞務(wù)啊,他屬于現(xiàn)代服務(wù)
老師,我想問一下,一個公司可以同時選擇簡易計稅和一般計稅嗎?我們是建筑勞務(wù)公司,之前是小規(guī)?,F(xiàn)在升為一般納稅人。我們接的包工包料工程,合同是分開簽的,勞務(wù)是勞務(wù)合同,材料是材料合同。那申報的時候該怎么辦
請問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
建筑裝飾工程公司,老板為了不交工人社保,都是現(xiàn)金結(jié)算,現(xiàn)在找了家建筑勞務(wù)公司開3%的專票(建筑服務(wù)*勞務(wù)費),開勞務(wù)費的工程名稱,地址都是有真實合同的,由勞務(wù)公司再轉(zhuǎn)給我們提供的工人的打款信息,請問老師,這個是虛開嗎?如果可以的話,我們要和建筑勞務(wù)公司簽什么合同?
老師你好!我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司(只有施工勞務(wù)資質(zhì)),現(xiàn)在有一個項目簽訂的勞務(wù)合同,甲供主材,我司包人工及輔材,但人工費只占45%,輔材占55%,我們已開進度款發(fā)票服務(wù)名稱為勞務(wù),這樣行嗎?另這種情況怎么做會計分錄?謝謝你!
老師,我們新開辦了一個建筑裝飾公司,小規(guī)模納稅人,營業(yè)范圍里有勞務(wù)分包,但我們還沒有辦理分包資質(zhì), 1.可以這樣開*建筑服務(wù)*勞務(wù)分包款? 2.勞務(wù)分包資質(zhì)是建設(shè)方要求的么? 3.我們新接的這個項目是清包工,開票的話可以選擇開專票3%,也可以選擇免稅,對吧? 4.我不明白的是:若這個項目選了專票3%,下個項目還能選擇免稅么? 5.勞務(wù)分包還能開別的稅率發(fā)票么?差額征稅5%
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
我看一些合同模板有這種類似的,就是叫工程勞務(wù)設(shè)計合同
你好,他寫的這個勞務(wù)稅收編碼,他就是修理修配加工勞務(wù)13%的
對啊,沒搞懂,對方說的是開這個稅低點,那是不是可能是這個人找的公司是小規(guī)模納稅人呢
你好,這個勞務(wù)屬于修理修配加工了,我這個明白嗎 不說稅率就說勞務(wù)
如果選擇“勞務(wù)”稅收編碼分類,一般納稅人是13的稅率是嗎,如果是設(shè)計服務(wù)的話一般納稅人才6%是吧
勞務(wù)我記得建筑公司不是9%嗎
對的對的, 人家那個是建筑服務(wù)*建筑勞務(wù),你分清楚了。
我們要求對方這樣開和簽合同,對于我們來說這張成本票是沒有啥風(fēng)險的嗎,頂多稅局應(yīng)該是覺得他們開票不規(guī)范吧
稅收編碼不對 影響抵扣
我們不抵扣,對方估計也是小規(guī)模納稅人
不抵扣的話沒有關(guān)系的
如果是幾百萬的裝修全這樣開的話就怎么樣呢
你們不抵扣沒有問題。