你好!這個(gè)稅務(wù)上是要認(rèn)定為銷(xiāo)售了
老師,簡(jiǎn)單和您介紹一下公司的業(yè)務(wù)模式:公司去基地采購(gòu)小牛,大概10000元一只,拿回公司當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶手里,委托農(nóng)戶代養(yǎng)(喂養(yǎng)過(guò)程的各種飼料費(fèi)用農(nóng)戶承擔(dān),等到牛12個(gè)月后出欄的時(shí)候按照增重部分每公斤24元結(jié)算),同時(shí)我們有線上平臺(tái),客戶可以交17000認(rèn)養(yǎng)一頭小牛,并且承諾小牛在12個(gè)月后能出欄銷(xiāo)售,期間會(huì)給客戶1190元收益,通過(guò)每個(gè)月往客戶賬戶打99.17元的方式來(lái)實(shí)現(xiàn),牛出欄公司收到客戶指令賣(mài)掉,三天之內(nèi)會(huì)把原來(lái)的17000退給客戶!如果牛超過(guò)了1200斤,超出部分我們會(huì)以每公斤35.6元和客戶對(duì)半分收益,以下是我的問(wèn)題: 1、收到的17000元應(yīng)該計(jì)入什么科目呢 2、期間每個(gè)月給客戶打的99.17應(yīng)該計(jì)入什么科目 3、委托農(nóng)戶代養(yǎng)結(jié)算的金額應(yīng)該計(jì)入什么科目 4、公司應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的應(yīng)該是那一部分呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬(wàn)的貸款,然后撥款的時(shí)候?qū)?顚S?,用于收?gòu)辣椒,然后用5個(gè)農(nóng)戶來(lái)背款走收購(gòu)辣椒,但是,這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,然后他開(kāi)票的好幾百萬(wàn)的收購(gòu)發(fā)票來(lái),稅務(wù)這邊說(shuō)不能抵扣,所以,我這邊一直沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬(wàn)掛起在賬上的,現(xiàn)在來(lái)入賬了還可以入賬了,到后期會(huì)算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開(kāi)發(fā)票的個(gè)人拿走收購(gòu)辣椒去了呢。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬(wàn)的貸款,然后撥款的時(shí)候?qū)?顚S?,用于收?gòu)辣椒,然后用5個(gè)農(nóng)戶來(lái)背款走收購(gòu)辣椒,但是,這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,然后他開(kāi)票的好幾百萬(wàn)的收購(gòu)發(fā)票來(lái),稅務(wù)這邊說(shuō)不能抵扣,所以,我這邊一直沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬(wàn)掛起在賬上的,現(xiàn)在來(lái)入賬了還可以入賬了,到后期會(huì)算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開(kāi)發(fā)票的個(gè)人拿走收購(gòu)辣椒去了呢。
公司是收夠辣椒的,但是辣椒苗肥料那些是免費(fèi)供給農(nóng)戶的,等辣椒可以收了又去收購(gòu)回來(lái),我想問(wèn)一下提供給農(nóng)或者重要肥料,是視同銷(xiāo)售嗎?
公司給客戶買(mǎi)的煙,該怎么記賬
藍(lán)莓種植公司籌建期間買(mǎi)的釘子、電線、開(kāi)關(guān)等做賬時(shí)進(jìn)什么科目
公司的取暖費(fèi),該怎么記賬
藍(lán)莓種植公司買(mǎi)的防草布屬于低值易耗品嗎
藍(lán)莓種植公司買(mǎi)的栽藍(lán)莓的塑料盆以及藍(lán)莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動(dòng)嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個(gè)月后,公司資金困難,就沒(méi)有還了,由法人自己還,這個(gè)怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒(méi)有開(kāi)票開(kāi)的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開(kāi)了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢(qián)
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
這種情況銷(xiāo)售出去的話開(kāi)免稅還是9
你好!這個(gè)一般納稅人是開(kāi)9%的了