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老師 去年暫估的成本,今年收到當(dāng)時(shí)應(yīng)該開具的發(fā)票后紅沖掉暫估的分錄,要怎么做新的呀?

2024-04-03 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 14:24

原來的成本科目用以前年度損益調(diào)整其他科目不變紅沖就可以了。

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快賬用戶6904 追問 2024-04-03 14:29

先把以前的暫估紅沖后,再做一筆以前年度損益的憑證嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:32

嗯對的一正一負(fù)他倆科目一模一樣。

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快賬用戶6904 追問 2024-04-03 14:50

就是做完一模一樣的分錄紅沖后,實(shí)際成本票入賬,就做借:以前年度損益 貸:銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:53

是這樣對的是這樣。

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快賬用戶6904 追問 2024-04-03 14:54

就是這樣對吧老師

就是這樣對吧老師
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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:58

我寫吧,你抄一下。 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。

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快賬用戶6904 追問 2024-04-03 14:59

第一個(gè)是紅沖去年暫估成本的分錄嗎?第二個(gè)是今年收到發(fā)票入的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:02

你這個(gè)描述是正確的對的。

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快賬用戶6904 追問 2024-04-03 15:04

老師 意思就是不用做圖片的分錄,直接做一筆:借:銀行存款 貸:以前年度損益 來紅沖暫估的成本是吧?

老師 意思就是不用做圖片的分錄,直接做一筆:借:銀行存款 貸:以前年度損益 來紅沖暫估的成本是吧?
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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:05

正確分錄我給你寫了,抄上去就行了。

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快賬用戶6904 追問 2024-04-03 15:11

好的 謝謝老師,今年收到的去年成本發(fā)票足夠正常入賬 企業(yè)所得稅匯算清繳就不用上企業(yè)所得稅了吧

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:13

算清繳前回來發(fā)票就不用調(diào)整,可以稅前扣除。

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原來的成本科目用以前年度損益調(diào)整其他科目不變紅沖就可以了。
2024-04-03
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-22
您好, 借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
2024-11-29
你好,同學(xué),借:施工成本(紅字)貸:應(yīng)付暫估款(紅字)。
2024-12-10
同學(xué),你好 今年收到發(fā)票 借:施工成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付暫估款 負(fù)數(shù) 借:施工成本 貸:應(yīng)付賬款
2024-12-10
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