原來的成本科目用以前年度損益調(diào)整其他科目不變紅沖就可以了。
老師,以前年度有做一筆暫估款的分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估款,今年收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄沖掉這個(gè)暫估款?
老師去年暫估30萬,今年回來20萬,我應(yīng)該怎么沖去年的暫估,今年應(yīng)該怎么做去年的暫估,完整分錄
老師今年收到發(fā)票,把去年的暫估沖掉了,今年可以進(jìn)行新一輪暫估么
老師 去年暫估的成本,今年收到當(dāng)時(shí)應(yīng)該開具的發(fā)票后紅沖掉暫估的分錄,要怎么做新的呀?
老師去年暫估成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 暫估供應(yīng)商 今年收不到發(fā)票我紅沖了,后面該怎么做分錄
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
先把以前的暫估紅沖后,再做一筆以前年度損益的憑證嗎
嗯對的一正一負(fù)他倆科目一模一樣。
就是做完一模一樣的分錄紅沖后,實(shí)際成本票入賬,就做借:以前年度損益 貸:銀行存款嗎
是這樣對的是這樣。
就是這樣對吧老師
我寫吧,你抄一下。 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
第一個(gè)是紅沖去年暫估成本的分錄嗎?第二個(gè)是今年收到發(fā)票入的分錄嗎?
你這個(gè)描述是正確的對的。
老師 意思就是不用做圖片的分錄,直接做一筆:借:銀行存款 貸:以前年度損益 來紅沖暫估的成本是吧?
正確分錄我給你寫了,抄上去就行了。
好的 謝謝老師,今年收到的去年成本發(fā)票足夠正常入賬 企業(yè)所得稅匯算清繳就不用上企業(yè)所得稅了吧
算清繳前回來發(fā)票就不用調(diào)整,可以稅前扣除。