同學(xué)你好,可以這么理解的
老師,請(qǐng)問(wèn),出口退稅不是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)和出口退稅額才可以退稅嗎,我們一直也是這樣操作的,為什么稅務(wù)局打電話說(shuō)我們進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)有問(wèn)題
老師,生產(chǎn)型出來(lái)企業(yè),有出口有內(nèi)銷(xiāo),比如出口應(yīng)退稅額為10,內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為8,那么當(dāng)期可以退的稅額是不是2??是這樣嗎?
老師,一般納稅人,純外貿(mào)企業(yè)出口的一種商品,退稅率是0,需要視同內(nèi)銷(xiāo),其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?可以抵扣嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)科目不結(jié)轉(zhuǎn) 一直在賬上留著 比如出口抵減內(nèi)銷(xiāo)稅額 出口退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這些 這樣是可以的吧?
1.稅務(wù)局認(rèn)可出口業(yè)務(wù),所以出口銷(xiāo)項(xiàng)稅率為0,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出。 2.稅務(wù)局不認(rèn)可出口業(yè)務(wù),應(yīng)視同內(nèi)銷(xiāo),銷(xiāo)項(xiàng)稅為13%,此時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 是這樣理解嗎?
老師有人說(shuō)對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開(kāi)發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開(kāi)票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢(qián)現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議