你好,采購(gòu)了貨物也是需要申報(bào)的
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來(lái)繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來(lái)沒(méi)有申報(bào)和繳納過(guò)印花稅,所以我一直在這個(gè)印花稅這一塊納悶
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開始才有的收入
老師您好,請(qǐng)問(wèn)新成立的企業(yè),目前為止還沒(méi)有銷售收入,但是有采購(gòu)貨物,所以有進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額需要勾選認(rèn)證嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)新成立的企業(yè),目前為止還沒(méi)有銷售收入,但是有采購(gòu)貨物,所以有進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額需要勾選認(rèn)證嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)新成立的企業(yè),目前為止還沒(méi)有銷售收入,只有采購(gòu)貨物,申報(bào)印花稅可以零申報(bào)嗎?我可以只針對(duì)銷售貨物的時(shí)候交印花稅嗎?采購(gòu)貨物的的合同不交印花稅會(huì)罰款嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎