你好,個(gè)稅在轉(zhuǎn)出方納稅申報(bào)是
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下我們A公司是B公司的股東,今年6月份把200萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)給了C公司,A和B公司是同一個(gè)老板,都是我在做,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓A和B分別要交什么稅啊
老師A公司只有一個(gè)自然人股東占100%認(rèn)繳100萬(wàn)未到位,B公司有兩個(gè)自然人股東分別各占80%和20%,現(xiàn)在A公司把90%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B公司金額花了100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)A公司和B公司分別如何做賬務(wù)處理嗎
老師,我們有兩個(gè)公司A和B,老板和股東要將自己在A公司的部分股權(quán)賣給B公司,那么他們?cè)谀膫€(gè)公司繳納個(gè)稅?
老師,我們有兩個(gè)公司A和B,老板和股東要將自己在A公司的部分股權(quán)賣給B公司,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅在哪個(gè)公司繳納?
我們有兩個(gè)公司A和B,老板和股東要將自己在A公司的部分股權(quán)賣給B公司,那么受讓方是B公司嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要提交報(bào)表在哪里提交呢?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
那么可以他登自己的賬號(hào)上去報(bào)嗎?
這個(gè)股東個(gè)人自己是不能申報(bào)的
好的,申報(bào)需要提交哪些東西呢?
這個(gè)具體的資料就是得咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局了
老師,我登錄自然人電子稅務(wù)扣繳端,被投資企業(yè)應(yīng)該是哪個(gè)呢?老板和股東要將自己在A公司的部分股權(quán)賣給B公司
a公司代扣代繳就成了
就是里面沒(méi)有打星號(hào)的必填項(xiàng),可以不填哇?
老師我進(jìn)入系統(tǒng)直接就去申報(bào)了,但是公司說(shuō)需要提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議這些,這些在哪里提交呢?
你說(shuō)的提交是指的什么意思?
我們有兩個(gè)公司A和B,老板和股東要將自己在A公司的部分股權(quán)賣給B公司,那么受讓方是B公司嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要提交報(bào)表在哪里提交呢?
這個(gè)就在轉(zhuǎn)讓方的稅務(wù)局來(lái)辦理的