你好,沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)也是可以的
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 在資產(chǎn)負(fù)債表里面是在 資產(chǎn)類的 其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn)嗎?還是在負(fù)債率應(yīng)交稅費(fèi) 體現(xiàn)
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
學(xué)了電子商務(wù)的做賬,在做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候有兩點(diǎn)不明白,第一點(diǎn)是把明細(xì)賬里面的進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)歸為其他非流動(dòng)資產(chǎn)里面,第二點(diǎn),應(yīng)交稅費(fèi)里面是銷項(xiàng)稅費(fèi)?應(yīng)交企業(yè)所得稅的合計(jì),跟實(shí)際老師講的不一樣。老師講的是把應(yīng)交稅費(fèi)的金額歸集到其他非流動(dòng)資產(chǎn)里面,老師能解釋一下嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他流動(dòng)資產(chǎn),留底稅額是在這個(gè)科目下反應(yīng)嗎
年收入30到40萬(wàn),單一業(yè)務(wù),注冊(cè)個(gè)體戶好還是一人獨(dú)資公司好?特別是稅收優(yōu)惠及節(jié)稅方面
如何查看往期的房產(chǎn)采集信息?
個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)了8500元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票,現(xiàn)在需要接收發(fā)票的公司代扣代繳個(gè)人所得稅,麻煩問(wèn)下,這個(gè)具體怎么申報(bào),還有需要繳納多少稅款
分公司在異地是獨(dú)立核算的 申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅的時(shí)候提示“不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資料 無(wú)需進(jìn)行申報(bào)” 那總公司每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要匯總申報(bào)分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說(shuō)只需要做年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以呢
老師,我公司收到一張壓縮天然氣的發(fā)票,怎么入賬
單位銀行賬戶取得的利息收入的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!聽(tīng)說(shuō)最新稅務(wù)政策,個(gè)人年度收入(不扣減社保)不超過(guò)12萬(wàn),不要繳納個(gè)稅嗎? 如果有這個(gè)個(gè)稅政策,我可以在第一個(gè)公司申報(bào)月收入5000元,第二個(gè)公司申報(bào)工資4900元嗎?
換了電腦,沒(méi)有備份,在自然人扣繳端刪除員工,是先做人員采集,增加該員工,再改成非正常嗎?會(huì)計(jì)小白
老師好,個(gè)體戶按照個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得上所得稅對(duì)嘛,具體稅率對(duì)應(yīng)多少呀
老師,1月份有張加油費(fèi)發(fā)票忘記入賬了,可以放在4月份入賬嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!