你好,你現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票嗎?
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)買禮品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師好!請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)是怎樣計(jì)算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個(gè)月注冊(cè)的公司,4月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額有40多萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額有70多萬(wàn)元,我留待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30多萬(wàn)元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬(wàn),一共六款產(chǎn)品,之前說(shuō)是發(fā)貨滿50萬(wàn)后,一次性開具50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過(guò)來(lái),要求出去采購(gòu)合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說(shuō)可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬(wàn),一共六款產(chǎn)品,之前說(shuō)是發(fā)貨滿50萬(wàn)后,一次性開具50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過(guò)來(lái),要求出去采購(gòu)合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說(shuō)可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
老師你好,我們這個(gè)月沒(méi)有銷售金額沒(méi)有開票,但是給客戶開了退貨的紅字發(fā)票了,這個(gè)月申報(bào)做賬怎么處理呢
老師,我們公司收到的銀行承兌匯票快到期了,到期我們?cè)趺词湛?,是提前跟出票銀行聯(lián)系?還是不用管到期錢自動(dòng)到我們公司賬上
保安公司保安服裝記長(zhǎng)攤費(fèi)用還是低值易耗品好?
老師,個(gè)人開(普通稅票)機(jī)械租賃增值稅和個(gè)稅 稅率分別是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的稅負(fù)率怎么算?
請(qǐng)問(wèn):這道題是一籃子交易怎么處理,
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務(wù)流程和記賬用單據(jù)有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個(gè)檢驗(yàn)期的順序是否有誤呢
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
最好是不要認(rèn)證,那么些發(fā)票你不需要抵扣的,先別認(rèn)證。
已勾選認(rèn)證了,再反撤銷統(tǒng)計(jì)嗎
可以的,可以這么做的
如果不撤銷勾選,未開票的,可以在增值稅附表一,未開具發(fā)票欄先預(yù)填銷售額,下個(gè)月申報(bào)再負(fù)數(shù)沖回,可以嗎
可以的,可以這么做的。