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老師,貿(mào)易公司的購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了,但是銷售有半個(gè)月的銷售額同客戶談的是下個(gè)月在開票,這樣申報(bào)增值稅留抵額較多,怎么處理要好點(diǎn)呀

2024-04-02 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 15:14

你好,你現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 15:14

最好是不要認(rèn)證,那么些發(fā)票你不需要抵扣的,先別認(rèn)證。

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快賬用戶1223 追問(wèn) 2024-04-02 15:16

已勾選認(rèn)證了,再反撤銷統(tǒng)計(jì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-02 15:19

可以的,可以這么做的

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快賬用戶1223 追問(wèn) 2024-04-02 15:22

如果不撤銷勾選,未開票的,可以在增值稅附表一,未開具發(fā)票欄先預(yù)填銷售額,下個(gè)月申報(bào)再負(fù)數(shù)沖回,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-02 15:23

可以的,可以這么做的。

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你好,你現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票嗎?
2024-04-02
同學(xué),你好 那你申報(bào)表是負(fù)數(shù),一般要去大廳申報(bào)
2023-08-24
同學(xué)好 一般按實(shí)際開票金額處理即可。
2021-10-09
你好,稅負(fù)是:實(shí)際繳納稅金/不含稅銷售額
2022-04-29
一般納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)開票后出現(xiàn)申報(bào)問(wèn)題,處理如下: 若按簡(jiǎn)易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收,先算不含稅銷售額,填在簡(jiǎn)易計(jì)稅相應(yīng)欄次,減征稅額填在應(yīng)納稅額減征額等欄次,同時(shí)剔除二手車發(fā)票金額。 若按適用稅率 13% 計(jì)算,算好不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額,填在一般計(jì)稅相應(yīng)欄次,同樣要剔除二手車發(fā)票金額。已申報(bào)錯(cuò)誤且繳稅的,聯(lián)系稅局更正;未繳稅的,直接在申報(bào)系統(tǒng)更正。
2025-04-11
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