對(duì),一般納稅人只能開(kāi)這個(gè)稅率
公司由小規(guī)模升一般納稅人,小規(guī)模期間的一個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生了收入和成本,開(kāi)出普票,成本票一直沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),在公司升為一般納稅人后又一項(xiàng)目,公司開(kāi)出專(zhuān)票,之前項(xiàng)目的成本票開(kāi)進(jìn)了專(zhuān)票,可以抵扣現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目嗎?
食品公司銷(xiāo)售豬肉,之前是小規(guī)模,開(kāi)發(fā)票有開(kāi)零稅率,有開(kāi)1%的,現(xiàn)在升為一般納稅人了是不是不能開(kāi)1%的發(fā)票了?
小規(guī)模納稅人發(fā)票現(xiàn)在已開(kāi)700萬(wàn),但是還有500的1%稅率發(fā)票沒(méi)開(kāi),1月份升為一般納稅人后,還能補(bǔ)開(kāi)之前沒(méi)開(kāi)的票嗎
我們公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在9月升成一般納稅人,升一般納稅人之前,開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的材料票還抵扣增值稅用嗎。
之前是小規(guī)模,現(xiàn)在9月升成一般納稅人,升一般納稅人之前,開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的材料票現(xiàn)在還抵扣銷(xiāo)項(xiàng)用嗎。
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無(wú)票收入兩張票都是私人打過(guò)來(lái)的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過(guò)來(lái)的也沒(méi)關(guān)系是嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬(wàn),工資是不是10000除以21.75乘以9,1號(hào)和2號(hào)端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號(hào)
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,我想咨詢(xún)一下,我有一套房,打算做商轉(zhuǎn)公,同時(shí)近期也打算做職工貸用于裝修,先處理哪個(gè)比較好呢,兩者有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人補(bǔ)繳的所得稅匯算清繳要怎么樣做分錄?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師,我們貨代給我們開(kāi)了經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理海運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)多,是帶6%稅點(diǎn)的專(zhuān)票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
老師,我想問(wèn)問(wèn)個(gè)人成立了一個(gè)個(gè)體,這個(gè)不用申報(bào)個(gè)稅吧