同學(xué),你好 不可以的
老師,納稅人在小規(guī)模升一般納稅人之前月份取得的進項專票在升為一般納稅人后的月份可以抵扣
當(dāng)月從小規(guī)模轉(zhuǎn)為升為一般納稅人,升之前已開具3%稅點的發(fā)票,再升為一般納稅人的話,嗯,是6%個點或者13%個點,那如果升一般納稅人之后,那本月3%的是怎么報稅?
請問,小規(guī)模納稅人開票3個點 后升級為一般納稅人了 開票9個點 之前合同是按3個點簽的,現(xiàn)在開票咋搞?
在升為一般納稅人之前(小規(guī)模期間)收到費用專票,現(xiàn)在還能抵扣嗎
我們公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在9月升成一般納稅人,升一般納稅人之前,開的13個點的材料票還抵扣增值稅用嗎。
給工人購買雇主責(zé)任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細
年度匯算財務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關(guān)日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關(guān)時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費不用做增值稅收入
企業(yè)為進口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務(wù)處理
是一般納稅人后才可以用嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那為什么你們的回答都不一樣
為什么呢
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,納稅人自辦理稅務(wù)登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。 你這個參考這個,一般情況下,小規(guī)模納稅人登記為一般納稅人后,小規(guī)模納稅人實際取得的專票不可以抵扣進項稅額。