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現(xiàn)在紅沖小規(guī)納稅人時(shí)開的普通發(fā)票6萬,現(xiàn)在這個(gè)月成為一般納稅開了3萬的普通發(fā)票,那這個(gè)月開的普通發(fā)票需要交稅嗎?

2024-04-02 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 12:54

同學(xué)您好! 對(duì)于小規(guī)模納稅人紅沖的普通發(fā)票,需要按照稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和處理。而當(dāng)月成為一般納稅人后開具的普通發(fā)票,是需要按照一般納稅人的稅率進(jìn)行繳稅的。因此,這個(gè)月開的3萬普通發(fā)票作為一般納稅人,是需要交稅的。

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快賬用戶5719 追問 2024-04-02 13:00

那我小規(guī)納稅人開的發(fā)票紅沖了,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:07

小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票如需紅沖,應(yīng)先確定是否符合紅沖條件,如發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形。符合條件后,納稅人可通過開票軟件或稅務(wù)系統(tǒng)提交紅沖申請(qǐng),經(jīng)審核通過后,開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷。

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快賬用戶5719 追問 2024-04-02 13:12

符合條件紅沖后不需要處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:21

同學(xué)您好, 符合條件紅沖后,仍需進(jìn)行相應(yīng)的處理。紅沖后,原發(fā)票的金額將被抵消或沖銷,不再計(jì)入企業(yè)的收入和支出。在會(huì)計(jì)處理上,需要將紅沖發(fā)票的相關(guān)信息記錄在會(huì)計(jì)憑證中,并按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的科目調(diào)整和賬務(wù)處理。

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快賬用戶5719 追問 2024-04-02 13:25

增值稅上不能抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:27

同學(xué)您好, 符合條件紅沖后,發(fā)票狀態(tài)變?yōu)榧t沖,意味著該發(fā)票已經(jīng)不能用于賬務(wù)調(diào)整和稅務(wù)處理。因此,紅沖后的發(fā)票在增值稅上是不能抵減的。企業(yè)需按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定,將紅沖發(fā)票信息記錄在會(huì)計(jì)憑證中,并調(diào)整相關(guān)科目和賬務(wù)處理,確保稅務(wù)合規(guī)性。

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快賬用戶5719 追問 2024-04-02 13:28

要是小納稅人交了稅,現(xiàn)在紅沖了也不能抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:30

同學(xué)您好, 小規(guī)模納稅人已交稅的發(fā)票,如果之后發(fā)生紅沖,一般來說是不能直接抵減已繳納的稅款的。紅沖意味著原發(fā)票的效力被抵消,但這并不意味著稅款可以自動(dòng)退還或抵減。企業(yè)需要根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)處理,可能需要申請(qǐng)退稅或進(jìn)行其他調(diào)整,以確保稅務(wù)合規(guī)性。

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快賬用戶5719 追問 2024-04-02 17:37

現(xiàn)在我們?cè)?月開了13%稅率發(fā)票,但是系統(tǒng)識(shí)啟用時(shí)間是4月,能不能在4月再申報(bào)這筆稅費(fèi)嗎?

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同學(xué)您好! 對(duì)于小規(guī)模納稅人紅沖的普通發(fā)票,需要按照稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和處理。而當(dāng)月成為一般納稅人后開具的普通發(fā)票,是需要按照一般納稅人的稅率進(jìn)行繳稅的。因此,這個(gè)月開的3萬普通發(fā)票作為一般納稅人,是需要交稅的。
2024-04-02
你好;按照你小規(guī)模期間的稅率去紅沖 在重新開票 。 這個(gè)不影響?
2021-11-25
直接開紅字發(fā)票就可以,負(fù)數(shù)或者是紅字,這個(gè)輸入代碼號(hào)碼就可以
2021-01-13
您好,可以的呀,根據(jù)客戶的要求開
2023-10-24
你好,按照扣除負(fù)數(shù)發(fā)票的金額納稅。
2022-07-21
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