同學(xué)您好! 對(duì)于小規(guī)模納稅人紅沖的普通發(fā)票,需要按照稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和處理。而當(dāng)月成為一般納稅人后開(kāi)具的普通發(fā)票,是需要按照一般納稅人的稅率進(jìn)行繳稅的。因此,這個(gè)月開(kāi)的3萬(wàn)普通發(fā)票作為一般納稅人,是需要交稅的。
小規(guī)模納稅人季度普通發(fā)票免征額45萬(wàn),開(kāi)的普通發(fā)票一個(gè)月超過(guò)了15萬(wàn),另外兩個(gè)月都不到15萬(wàn),為何要交稅呀?
小規(guī)模納稅人單月開(kāi)普通發(fā)票開(kāi)了一百多萬(wàn),需要交增值稅嗎
我公司為小規(guī)模納稅人。9月給客戶開(kāi)具35萬(wàn)普通發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求沖紅普票改成專(zhuān)票,可以嗎
現(xiàn)在紅沖小規(guī)納稅人時(shí)開(kāi)的普通發(fā)票6萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)月成為一般納稅開(kāi)了3萬(wàn)的普通發(fā)票,那這個(gè)月開(kāi)的普通發(fā)票需要交稅嗎?
老師。現(xiàn)在甲方有要求,開(kāi)票要項(xiàng)目總額1584萬(wàn)元(含稅)50%的專(zhuān)票,50%的普通發(fā)票,這樣出來(lái)的話是不是可以用一個(gè)小規(guī)模去分包,我想問(wèn)你一下,一般納稅人跟小規(guī)模是同一個(gè)法人,可以同時(shí)做這個(gè)項(xiàng)目嗎? 現(xiàn)在總合同1584萬(wàn)元,50%專(zhuān)票,50%普票,現(xiàn)在就算走一家小規(guī)模公司我也開(kāi)不完50%的普票,只能開(kāi)480萬(wàn)的普通發(fā)票,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票或者成本,小規(guī)模也要交480萬(wàn)?3%的稅,那剩下的的普票我要用一般納稅人開(kāi)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷(xiāo)售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
那我小規(guī)納稅人開(kāi)的發(fā)票紅沖了,怎么處理?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的發(fā)票如需紅沖,應(yīng)先確定是否符合紅沖條件,如發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形。符合條件后,納稅人可通過(guò)開(kāi)票軟件或稅務(wù)系統(tǒng)提交紅沖申請(qǐng),經(jīng)審核通過(guò)后,開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷(xiāo)。
符合條件紅沖后不需要處理嗎
同學(xué)您好, 符合條件紅沖后,仍需進(jìn)行相應(yīng)的處理。紅沖后,原發(fā)票的金額將被抵消或沖銷(xiāo),不再計(jì)入企業(yè)的收入和支出。在會(huì)計(jì)處理上,需要將紅沖發(fā)票的相關(guān)信息記錄在會(huì)計(jì)憑證中,并按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的科目調(diào)整和賬務(wù)處理。
增值稅上不能抵減嗎?
同學(xué)您好, 符合條件紅沖后,發(fā)票狀態(tài)變?yōu)榧t沖,意味著該發(fā)票已經(jīng)不能用于賬務(wù)調(diào)整和稅務(wù)處理。因此,紅沖后的發(fā)票在增值稅上是不能抵減的。企業(yè)需按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定,將紅沖發(fā)票信息記錄在會(huì)計(jì)憑證中,并調(diào)整相關(guān)科目和賬務(wù)處理,確保稅務(wù)合規(guī)性。
要是小納稅人交了稅,現(xiàn)在紅沖了也不能抵減嗎?
同學(xué)您好, 小規(guī)模納稅人已交稅的發(fā)票,如果之后發(fā)生紅沖,一般來(lái)說(shuō)是不能直接抵減已繳納的稅款的。紅沖意味著原發(fā)票的效力被抵消,但這并不意味著稅款可以自動(dòng)退還或抵減。企業(yè)需要根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)處理,可能需要申請(qǐng)退稅或進(jìn)行其他調(diào)整,以確保稅務(wù)合規(guī)性。
現(xiàn)在我們?cè)?月開(kāi)了13%稅率發(fā)票,但是系統(tǒng)識(shí)啟用時(shí)間是4月,能不能在4月再申報(bào)這筆稅費(fèi)嗎?