同學(xué)您好,預(yù)繳土地增值稅時(shí),其計(jì)算基礎(chǔ)是不含稅收入。根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)改增后契稅 房產(chǎn)稅 土地增值稅 個(gè)人所得稅計(jì)稅依據(jù)問(wèn)題的通知》等文件規(guī)定,納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的收入,在預(yù)繳土地增值稅時(shí)不應(yīng)包含增值稅。
房地產(chǎn)行業(yè),按預(yù)收賬款繳納土地增值稅時(shí),分錄怎么做?預(yù)收轉(zhuǎn)收入是還要交土地增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)外地預(yù)交2個(gè)點(diǎn)增值稅是按照不含稅收入算的還是含稅收入算的?
老師,異地預(yù)交增值稅按含稅還是不含稅預(yù)交
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳土地增值稅按什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)預(yù)交,是含稅收入還是不含稅收入
外地預(yù)繳的所得稅稅款是以含稅收入還是不含稅收入為哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
請(qǐng)問(wèn)有商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼表最新版本嗎?
老師,我收到勞務(wù)派遣公司給的發(fā)票,金額4341.6,有兩個(gè)員工由他們發(fā)工資,工資是4020,收到發(fā)票后我應(yīng)該怎么做賬?
老師,去年有筆8000的勞務(wù)費(fèi)支出,銀行支出 今年退回3000,怎么做賬呢
老師,公司租個(gè)人房子做員工宿舍,水電費(fèi)公司承擔(dān),拿房東名字抬頭的單張超過(guò)500元金額的水電費(fèi)發(fā)票,可以單獨(dú)入賬嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是要房東去稅局代開(kāi)發(fā)票的?
企業(yè)股權(quán)只變更了工商,沒(méi)有變更稅務(wù),報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候 報(bào)哪些人員,報(bào)原來(lái)稅務(wù)的嗎
快賬軟件怎么登陸來(lái)著
請(qǐng)問(wèn),出口商品退稅率查詢(xún)出,增值稅13,退稅率9,這種情況如何退稅和申報(bào)增值稅?
老師我想問(wèn)下個(gè)稅申報(bào),公司次月發(fā)上月的工資,7.15號(hào)申報(bào)納稅所屬期是6月,填的工資是5月的,有個(gè)員工,5月沒(méi)發(fā)工資,在7.15號(hào)前,稅款所屬期選擇的是6月,工資填的是零,8.15號(hào)前申報(bào)6月的工資,稅款所屬期7月,但是他是7月1號(hào)發(fā)的離職補(bǔ)償金,也是7月份離的職,這樣怎么申報(bào)個(gè)稅呢,我要到9.15前填那個(gè)一次性補(bǔ)償金那里嗎?還是8.15號(hào)前申報(bào)的時(shí)候就填上
老師借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 年末可以不做這筆分錄嗎
我們公司是做酒店裝修工程的,目前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在承接了一個(gè)1000萬(wàn)的項(xiàng)目,但是升級(jí)成為一般納稅人我們公司成本很高,有沒(méi)有什么方法?。坎幌氤蔀橐话慵{稅人,這個(gè)項(xiàng)目需要辦理施工許可證,如果分主體去簽的話(huà),施工許可證辦理一個(gè)可以嗎