您好 營業(yè)外收入這部分不是放在營業(yè)成本里面計算的 就是營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,免稅部份計入營業(yè)外收入,在報所得稅的時候,只有營業(yè)收入和成本,我這個免稅部份的營業(yè)外收入要一起回到營業(yè)收入的申報嗎
老師,查賬征收的企業(yè)所得稅申報表,里面的營業(yè)成本是不是利潤表里的營業(yè)成本加上管理費那些
老師,查賬征收的小微企業(yè)本年度虧損,填報企業(yè)所得稅預繳申報表時,免的那部分增值稅做賬時記入營業(yè)外收入,所得稅申報表里往哪里填寫?
企業(yè)所得稅申報里面,那個營業(yè)收入營業(yè)成本是填本年累計還是填第四季度的?
老師,個人獨資企業(yè)查賬征收,其中增值稅減免部分轉到營業(yè)外收入,這部分營業(yè)外收入填到季報經(jīng)營所得哪塊呢,是成本費用嗎,正常是收入-成本-期間費用+營業(yè)外收入=利潤總額
之前會計把成本報少了,費用很大,收入280萬,成本12萬,費用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費用57萬,這樣和實際賬務不一樣可有什么風險,這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒有報關,也沒有收款,但是有采購發(fā)票,我想問下這部分出口沒有報關的商品怎么處理
老師你好,運輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號是周天本來應該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國補班兒都在那天補,那這個工資那天算加班還是這個月就是按26天來算。因為他補的班也是五一的嘛。
姓名【曉俊】證件類型【居民身份證】證件號碼【141121198】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。 換了新電腦,自然人扣繳端申報個稅照片顯示以上信息怎么操作呢
報關今天太大,完成不了,錢錢提不出來
老師,我說沒有細算核算成本,現(xiàn)在招我來核算成本:那不知道3月份的結余庫存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實質實物盤點出來了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價搞出來,所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結余?
郭老師,問一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來的。
老師你好,單位承擔個人部分的社保,匯算清繳時需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風險嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎
營業(yè)外收入是不是放到成本費用里面抵減?
收入總額必須跟增值稅申報表的收入的一致吧?
請問您申報表上的利潤總額是系統(tǒng)自動計算的 還是手工填寫的?
手工填寫的
收入-成本費用 不需要等于利潤總額 利潤總額包括了營業(yè)外收入?
申報營業(yè)所得“預繳納稅申報”里面利潤總額不是要和我們財務報表的利潤總額相等嗎?
您財務報表的利潤總額也是包含了營業(yè)外收入的金額? 是相等的啊
那收入總額應該也要和增值稅納稅申報表的收入一致吧?
沒有特殊情況 收入總額應該也要和增值稅納稅申報表的收入一致 是的
那申報營業(yè)所得“預繳納稅申報”里面的成本費用就是要等于營業(yè)成本+管理費用+銷售費用+財務費用-營業(yè)外收入,是嗎?
成本費用不包括營業(yè)外支出的 包含在利潤總額里面 跟前面營業(yè)外收入一樣的意思 申報表收入-成本不是必等利潤總額的 根據(jù)利潤表的收入 成本費用合計 利潤總額 分別填寫 這里不考慮勾稽關系 收入-成本費用=利潤總額
但我填了收入,和成本費用這兩個數(shù),利潤總額自動帶出來的。如果營業(yè)外收入不放在成本費用里面,那填報營業(yè)所得“預繳納稅申報”的利潤總額和我們賬上財務報表的利潤總額不相等了
我前面問您? ?請問您申報表上的利潤總額是系統(tǒng)自動計算的 還是手工填寫的?? 您說是手工填寫的 所以我跟您說這樣填寫 如果利潤總額是系統(tǒng)自動帶入的 收入總額要包括營業(yè)外收入 成本費用要包括營業(yè)外支出
如果這樣,營業(yè)外收入放在收入總額里面的話,收入總額又和增值稅申報表收入不一致啊。那稅局要核對我們收入應該怎么核對呢
到時候稅務局找您 可以寫說明的哈 這個沒事的 是系統(tǒng)填寫問題
那我收入總額就跟增值稅申報表一致。然后把營業(yè)外收入放到成本費用里面可以嗎?
這樣填寫不太合理? 您如果非要一致的話 那就這樣填寫吧 因為有的時候處置了固定資產(chǎn)之類的開具了發(fā)票 增值稅的收入跟企業(yè)所得稅的收入也不會一致的 如果差額不是特別離譜 稅務也不會說的 因為是稅法跟會計的差異 是正常情況