你好會計就是打印出來放在憑證后面一起裝訂。
老師,請教個問題,就是季度報稅的時候我從稅控設(shè)備打印出的發(fā)票統(tǒng)計表需要附在當(dāng)期的憑證資料里嗎,跟憑證一起裝訂上?還有那個銀行對賬單,要不要一塊附在憑證后面裝訂?
比如公司在建設(shè)銀行開戶,這個銀行只是偶爾用,不一定每個月都有流水。我想問下,如果當(dāng)月這個建設(shè)銀行沒有發(fā)生流水,還需要把這個月的對賬單打出來附到憑證里裝訂嗎?因為我發(fā)現(xiàn)當(dāng)月沒有發(fā)生流水,但對賬單也是能打出來的。
老師,我問一個比較低級的問題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對方收到兩聯(lián)時,發(fā)票聯(lián)做進項附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨存放每月一歸檔嗎?
4S店購新車走的是中信銀行融資中信銀行直接付廠家車款,先付了5%保證金,然后還款的時候付95%對公賬戶后面從郵政轉(zhuǎn)到中信銀行賬戶,中信銀行自動劃款融資車款。利息是每個月20號轉(zhuǎn)進去中信銀行自動扣,歸還95%款回單怎么做賬呢,
老師您好,我們一般納稅人監(jiān)理公司,因為前期一直沒有打印回執(zhí)單,然后變更了基本戶開戶行,導(dǎo)致我一個月的銀行回執(zhí)單沒有打印,現(xiàn)在我做賬是可以做,但是憑證后面沒有附件,這現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
請問,月末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么做,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤嗎?
例如一個業(yè)務(wù)是支付廠房租金原始憑證有付款申請書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單做有關(guān)貨幣資金的實訓(xùn)報告工作流程和各崗位分工該怎么寫?崗位有財務(wù)主管、業(yè)務(wù)會計、共享會計、成本會計
財務(wù)主管、共享會計、成本會計、業(yè)務(wù)會計工作流程是怎么樣的是干什么交給誰依次往后
老師,產(chǎn)品是20公斤一袋的,開發(fā)票時數(shù)量能保留到小數(shù)點后四位嗎?
請問,應(yīng)付賬款明細科目可不可以是個人名稱
一般納稅人,用的簡易計稅二級明細是什么行業(yè)會用到呢?
老師您好,例如開票價稅合計1060,金額為1000稅額為60,那么企業(yè)所得稅確認收入納稅的金額是1060還是1000?
老師好,請問系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,按照設(shè)定的匯率去結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)支付貨款和對應(yīng)的入庫存商品的匯率的匯兌損益,如果本位幣有余額,系統(tǒng)會自動把余額結(jié)平嗎?
總賬、主管、出納、成本分別對應(yīng)財務(wù)主管、共享會計、業(yè)務(wù)會計、成本會計里的誰?支付廠房租金業(yè)務(wù)工作流程還有各崗位本次業(yè)務(wù)說明該怎么寫?
我們公司給下級銷售商開票收3個點的稅點,怎么做賬???
還有什么表需要每個月和憑證一起裝訂的嗎?
可以裝訂在一起報表也可以單獨裝訂都可以。