同學(xué)你好 這個(gè)沒有發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們購買商品時(shí),沒收到發(fā)票,也沒付款,貸方是應(yīng)付賬款-暫估入庫,但是現(xiàn)實(shí)工作中,購買商品,付了款,發(fā)票都是集中一起到月底開過來,像這種情況該怎么做分錄呢?
老師您好業(yè)主幾年以前交的預(yù)付款,現(xiàn)在業(yè)主房子貸款需要公司出具預(yù)付款存入銀行的手續(xù),上個(gè)會(huì)計(jì)啥手續(xù)都沒有了,老板讓在公司賬戶里取出現(xiàn)金然后用業(yè)主的名字存入銀行,會(huì)計(jì)分錄怎么做1、取出現(xiàn)金借:現(xiàn)金貸:銀行存款 接下來怎么做
老師 當(dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應(yīng)付賬款后面付錢沒減應(yīng)付賬款 導(dǎo)致現(xiàn)在還掛著應(yīng)付賬 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行 當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會(huì)不會(huì)重復(fù)入庫了 老師這該怎么調(diào)賬呢
老師,您好,21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開票金額54元,現(xiàn)在找不到對(duì)方了,付款的時(shí)候借預(yù)付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來借庫存商品,貸預(yù)付賬款,最后預(yù)付賬款就一直有一個(gè)54元的余額,請(qǐng)問老師,這種情況怎么處理呢
老師您好,我們是銷售螃蟹的,現(xiàn)在客戶付款是通過掃企業(yè)二維碼支付的,使用這個(gè)支付款的時(shí)候,比如1000元,掃碼支付只到997元,另外3元手續(xù)費(fèi)直接扣掉,這個(gè)3元怎么做分錄(這個(gè)3元并沒有在銀行收款時(shí)體現(xiàn))
小微企業(yè)的3個(gè)標(biāo)準(zhǔn),是只要有一項(xiàng)不滿足就不可以享受六稅兩費(fèi)的減免嗎?
6月有財(cái)政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛心營養(yǎng)餐,但是有部分學(xué)生有幾餐請(qǐng)假,需要把愛心營養(yǎng)餐餐費(fèi)以營養(yǎng)品實(shí)物的形式發(fā)放,8月的食堂財(cái)務(wù)憑證科目分錄這樣正確嗎?如果要保持財(cái)政補(bǔ)助收入全額,那么科目分錄應(yīng)該怎么錄是正確的 第一步: 2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:財(cái)政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助收入-709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 第二步: 愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助結(jié)余購買并發(fā)放營養(yǎng)品 借:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 貸:銀行存款 709.7
c公司從個(gè)人房東租賃再轉(zhuǎn)租給b公司,合同寫了包干共9000,其中房租7000,水電物業(yè)維修2000元,那現(xiàn)在c公司開發(fā)票給b公司房租寫多少錢,是不是2000元另外開一張發(fā)票。寫物業(yè)費(fèi)嗎?
老師中草藥銷售一般納稅人開發(fā)票出去幾個(gè)點(diǎn)
老師中草藥一般納稅人開發(fā)票出去幾個(gè)點(diǎn)
老師,就是小王他還有個(gè)商標(biāo)權(quán),這個(gè)商標(biāo)權(quán)要給B公司用,B公司的法定代表人也是這個(gè)小王。這種情況B公司支付的費(fèi)用可以作為費(fèi)用嗎?@董孝彬老師
請(qǐng)問業(yè)務(wù)日常費(fèi)用報(bào)銷可以走其他應(yīng)付款嗎?
老師,我們有一些貨物退回,開出去的專票,已經(jīng)認(rèn)證,怎么處理啊
為什么市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)值下降
9.1日起 老板問必須給員工買社保了嗎,老板負(fù)擔(dān)不起怎么解決,公司的股東必須買社保嗎
有發(fā)票,對(duì)方給開了發(fā)票的。銷售單和發(fā)票都有
手續(xù)費(fèi)你們承擔(dān)的對(duì)吧 手續(xù)費(fèi)有發(fā)票嗎
就憑這些能入賬嗎?或者付款憑證這一步該怎么做呢
對(duì)的 手續(xù)費(fèi)有發(fā)票計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)就可以
沒有手續(xù)費(fèi)
你們填寫付款申請(qǐng)單領(lǐng)導(dǎo)審批后就可以付款
我是說 用的是現(xiàn)金付貨款,但是又沒有對(duì)方的開的收款收據(jù),只有對(duì)方的銷售出庫單和對(duì)方的貨物發(fā)票。這樣能入賬嗎
可以的 直接按發(fā)票入賬就可以的
好的 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝