你好!做固定資產(chǎn)清理就可以了
老師,私人老板掛靠在建筑公司下,以建筑公司名字去施工。這個(gè)建筑公司會(huì)計(jì),收入成本,管理費(fèi),稅費(fèi),整個(gè)是怎么操作的?
公司要注銷名下的汽車要轉(zhuǎn)讓,應(yīng)該怎么操作
請(qǐng)問(wèn)下老師建筑公司名下的汽車處理怎么操作呀
老師請(qǐng)問(wèn)租賃個(gè)人名下大貨車和司機(jī),這種賬務(wù)處理怎么操作
老師請(qǐng)問(wèn)租賃個(gè)人名下大貨車和司機(jī),這種賬務(wù)處理怎么操作
如果裝修公司不給開(kāi)發(fā)票呢
裝修公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi)我總金額發(fā)票,還是購(gòu)買商品的發(fā)票
無(wú)票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問(wèn)一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫(kù)的商品,季末做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開(kāi)票,后收錢(qián),不考慮稅費(fèi)例如:開(kāi)票金額 5萬(wàn)元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢(qián)49500,這樣做賬對(duì)嗎?借:銀行存款 49500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)營(yíng)業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個(gè)季度報(bào)的報(bào)的不那么準(zhǔn)確,就是說(shuō)會(huì)多報(bào)一些,等到年底年報(bào)的時(shí)候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營(yíng)業(yè)成本跟那個(gè)其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報(bào)的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時(shí)候利潤(rùn)有80多萬(wàn),但是到年底的話,其實(shí)利潤(rùn)沒(méi)有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險(xiǎn),然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
請(qǐng)問(wèn)老師憑證怎么做呀?沒(méi)處理過(guò)
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問(wèn)下老師,開(kāi)票給對(duì)方的稅率是多少呀?
你好!你是一般納稅人嗎?抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎
我們是一般納稅人 開(kāi)普票出去可以吧
你好!可以開(kāi)普通發(fā)票
抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)
13個(gè)點(diǎn)對(duì)吧?
你好,是的,這樣子的話就是開(kāi)13%。
請(qǐng)問(wèn)下老師,對(duì)個(gè)人就開(kāi)普票,對(duì)公司就開(kāi)專票對(duì)吧?
你好!是的,就是這樣理解 一般納稅人就開(kāi)專票
謝謝老師
你好,不用客氣的了。