你好實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎 紅沖之后還重新開(kāi)吧
上月開(kāi)的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開(kāi)。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開(kāi)后把紅沖票拿給銷(xiāo)售部,但是他們說(shuō)那張11月開(kāi)的錯(cuò)票他們就沒(méi)寄出,怎么還搞張票來(lái)?還說(shuō)以前都不用這樣的,說(shuō)我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問(wèn)清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開(kāi)票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師,您好!我想咨詢(xún)一下,我們?nèi)ツ?2月份開(kāi)了票給客戶(hù),金額較大,現(xiàn)在客戶(hù)那邊說(shuō)要我們沖紅重新開(kāi)票,這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),審計(jì),稅務(wù)方面的
老師您好,我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開(kāi)了一張發(fā)票給客戶(hù),當(dāng)時(shí)客戶(hù)要求開(kāi)90萬(wàn),只是發(fā)了部分貨,然后客戶(hù)又退回了,公司會(huì)計(jì)忘了作廢,現(xiàn)在5月份全部供貨了,對(duì)方讓我們開(kāi)票,之前那個(gè)90萬(wàn)的沒(méi)有作廢對(duì)方說(shuō)跨年不要了,想問(wèn)一下我們?cè)趺崔k,紅沖可以嗎
老師,客戶(hù)9月份銷(xiāo)售開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票給客戶(hù),那時(shí)候不知道客戶(hù)是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專(zhuān)票客戶(hù)不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專(zhuān)票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶(hù)說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專(zhuān)票11月重開(kāi)一張一模一樣的專(zhuān)票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師您好,想咨詢(xún)一下發(fā)票的問(wèn)題,山東我公司收到江蘇省客戶(hù)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)全電發(fā)票,上月已抵扣,這月發(fā)現(xiàn)其中有個(gè)數(shù)量不一致,需要給沖紅一部分,但我公司是航天稅盤(pán)開(kāi)票的,客戶(hù)(電子稅務(wù)局平臺(tái)開(kāi)票的)收不到,說(shuō)數(shù)據(jù)不匹配,有什么解決的方法嗎?老師
那新公司,三月發(fā)生的銷(xiāo)售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷(xiāo)售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
老師我問(wèn)下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個(gè)款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個(gè)上限多少的?
接前任會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)不對(duì),調(diào)不調(diào)
一般納稅人能開(kāi)具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進(jìn)貨和銷(xiāo)售的是庫(kù)存商品,本月只有一個(gè)收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷(xiāo)項(xiàng)稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國(guó)有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報(bào)上月個(gè)稅,當(dāng)月工資里代扣的個(gè)稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個(gè)稅,該退休人員10月就沒(méi)有工資了,10月初代扣的9月個(gè)稅就沒(méi)辦法從個(gè)人賬上扣,這部分個(gè)稅就會(huì)由公司承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個(gè)納稅調(diào)整的工資薪金那個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)先銷(xiāo)售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動(dòng)核銷(xiāo),還是需要一筆筆手工核銷(xiāo),麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師
已經(jīng)結(jié)束了,紅沖后開(kāi)但是不確定在哪個(gè)月開(kāi)
你好,如果你紅沖之后不確認(rèn)收入,你的納稅義務(wù)晚了,而且這個(gè)金額太大,稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的 容易認(rèn)為惡意作廢發(fā)票