您好, 你說的是利潤表上的管理費(fèi)用吧
學(xué)堂農(nóng)業(yè)賬套江蘇大力種養(yǎng)有限公司的利潤表中數(shù)據(jù)本年累計(jì)數(shù)金額弄不明白,科目余額表的本年發(fā)生和本命累計(jì)的金額是一樣的,但利潤表中營業(yè)成本和管理費(fèi)用是不一樣的
管理費(fèi)用科目余額表本年累計(jì)發(fā)生額,和利潤表里管理費(fèi)用的數(shù)不一致 正常嗎?
科目余額表里的管理費(fèi)用本年累計(jì)金額與利潤表管理費(fèi)用的本年累計(jì)金額不一致是什么情況
您好,“管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)表和余額表中金額對不上”是不是說利潤表的本年累計(jì)數(shù)和余額表的本年累計(jì)發(fā)生額不一致?。?/p>
利潤表的本年累計(jì)。和科目余額表本年累計(jì)的管理費(fèi)用不一至
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
對,是什么原因
利潤表的管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用都和科目余額表的管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。本年累計(jì)發(fā)生不一致
是不是你本期的還沒結(jié)轉(zhuǎn)呀,
你把管理費(fèi)用的明細(xì)表全都導(dǎo)出來
全部結(jié)轉(zhuǎn)了的,系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)達(dá),導(dǎo)出來了怎么查了
我報(bào)年報(bào)才發(fā)現(xiàn)不一至,10月就不對了
導(dǎo)出來的明細(xì)也和科目余額表一樣啊,科目余額表的金額都為0都是結(jié)轉(zhuǎn)了的
現(xiàn)在是余額表上結(jié)轉(zhuǎn)的和利潤表上面的金額對不上嗎
對,兩個的本年累計(jì)對不上
這種你只能把費(fèi)用明細(xì)表導(dǎo)出來,一筆一筆查下,
應(yīng)該是費(fèi)用做的貸方,為啥子費(fèi)用做了貸方會不一樣
做了貨方是指沖減費(fèi)用
是沖減啊,咋個會導(dǎo)致利潤表和余額表不一樣
你問下財(cái)務(wù)軟件的客服,是不是軟件出問題了
是的軟件原因,只能做借方
那你調(diào)下就可以了