那個預(yù)收賬款不再支付,就得計入營業(yè)外收入交稅
老師,假設(shè)我們公司去年未分配利潤是-400萬,今年一月份我們利潤表盈利了50萬,那這種情況1月要計提企業(yè)所得稅嗎
老師,注銷時資產(chǎn)負債表上庫存現(xiàn)金和未分配利潤有幾十萬,利潤表上的利潤總額是負數(shù),這種情況下注銷需要繳納什么稅款嗎?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤總額的本年累計數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計是負數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
老師 你好 請問一下 就是分公司注銷 分公司是獨立核算的 現(xiàn)目前利潤是正數(shù) 未分配利潤也是正數(shù) 需要分紅和繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,您好,我們公司需要減資,注冊資本之前是500萬,現(xiàn)在未分配利潤里有280萬未分配利潤,如果現(xiàn)在想減資到100萬,股權(quán)不變,也不分配利潤的情況下,需要繳稅嗎?
養(yǎng)殖合作社沒有鍍鋅鋼網(wǎng)的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票嗎
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對此項應(yīng)收賬款計提環(huán)賬準備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
樸老師,提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票,發(fā)票代碼是什么?
樸老師,公司打了一筆款給A公司,備注是投資款,但還不是對方的股東,這種情況是要等對方變更股權(quán)才記入投資款,還是打款的時候直接記入投資款?
計算下采購含稅單價23.5,一般納稅人,高新企業(yè),未稅直接出售,要賣多少錢才不虧錢
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請問2024年12月31日申報完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因為24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請問公司準備調(diào)整個別員工的社?;鶖?shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個網(wǎng)站呢,謝謝
請問兩個同為供應(yīng)商 一個供應(yīng)商代付另一個供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
未分配利潤是負4萬,是按照17萬交呢,還是按照差額13萬交呢
是的,如果是未開票的收入還得交增值稅
我們是小規(guī)模,季度確認收入沒有超過30萬是不是不用交增值稅呢
只是會產(chǎn)生企業(yè)所得稅,但是未分配利潤可以彌補嗎,是不是按照13萬繳企業(yè)所得稅啊
不管是否超30萬,我未開票收入就得申報增值稅。以前的虧損可以彌補的