同學您好! 作為小規(guī)模納稅人,開具了2000元的普通發(fā)票,在填寫《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》時,應將這2000元填寫至第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中。由于小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免稅,因此無需繳納增值稅,附加稅費也相應免征。具體填寫位置請參考申報表指導說明。
增值稅申報表,增值稅,小規(guī)模開普票在哪里填寫數(shù)據(jù)?
小規(guī)模不開票收入填在增值稅及附加稅費申報表哪里
老師 小規(guī)模開了普票 報增值稅需要填哪些附表
小規(guī)模,本季開票(普票)26萬,請問老師增值稅及附加稅費申報表應填哪幾欄?
老師 我是小規(guī)模 開了2000的普票 增值稅附加費申報表填寫到哪里
經營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,匯算清繳時應交多少稅,有法定減除費用
老師,我們出口貨物當時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內銷一樣做賬嗎?還是說應收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計算的結果是需轉回83w,為什么這道題的答案是需轉回53w
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運輸費每噸400元,運輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習題中受托加工存貨不應計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷
那還要填寫減免稅申報表嗎
還有就是未達起征點銷售額什么情況下填寫
如果您公司符合減免稅政策條件,需要填寫減免稅申報表以享受相應稅收優(yōu)惠。未達起征點銷售額通常在個體戶或小微企業(yè)的銷售額未達到稅務部門規(guī)定的起征點時才需要填寫,這有助于正確申報并享受免稅政策。
我們是3% 開得1%的發(fā)票
這種情況要不要填寫減免稅申報表呢 我們是小規(guī)模也是小微
同學您好, 對于小規(guī)模且為小微企業(yè),當開具的發(fā)票稅率為1%而實際稅率為3%時,需要填寫減免稅申報表。這是因為存在稅率差異,需要在申報時明確標注減免稅的部分,以確保稅務申報的準確性和合規(guī)性。