同學(xué)您好! 作為小規(guī)模納稅人,開具了2000元的普通發(fā)票,在填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》時(shí),應(yīng)將這2000元填寫至第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中。由于小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免稅,因此無需繳納增值稅,附加稅費(fèi)也相應(yīng)免征。具體填寫位置請參考申報(bào)表指導(dǎo)說明。

增值稅申報(bào)表,增值稅,小規(guī)模開普票在哪里填寫數(shù)據(jù)?
小規(guī)模不開票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表哪里
老師 小規(guī)模開了普票 報(bào)增值稅需要填哪些附表
小規(guī)模,本季開票(普票)26萬,請問老師增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表應(yīng)填哪幾欄?
老師 我是小規(guī)模 開了2000的普票 增值稅附加費(fèi)申報(bào)表填寫到哪里
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


那還要填寫減免稅申報(bào)表嗎
還有就是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額什么情況下填寫
如果您公司符合減免稅政策條件,需要填寫減免稅申報(bào)表以享受相應(yīng)稅收優(yōu)惠。未達(dá)起征點(diǎn)銷售額通常在個(gè)體戶或小微企業(yè)的銷售額未達(dá)到稅務(wù)部門規(guī)定的起征點(diǎn)時(shí)才需要填寫,這有助于正確申報(bào)并享受免稅政策。
我們是3% 開得1%的發(fā)票
這種情況要不要填寫減免稅申報(bào)表呢 我們是小規(guī)模也是小微
同學(xué)您好, 對于小規(guī)模且為小微企業(yè),當(dāng)開具的發(fā)票稅率為1%而實(shí)際稅率為3%時(shí),需要填寫減免稅申報(bào)表。這是因?yàn)榇嬖诙惵什町?,需要在申?bào)時(shí)明確標(biāo)注減免稅的部分,以確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。