你好,是公司給提供材料嗎

老師,我們生產(chǎn)企業(yè)給別人加工貨物,這個員工的工資我怎么做分錄?。?/p>
老師,我公司是做家具的,有部分家具外發(fā)給加工廠噴漆。請問外發(fā)的完整分錄怎么做?從發(fā)出委托加工物資開始
老師,公賬轉(zhuǎn)個人的,是給我們代加工的,不開票給我們,我怎么做賬?怎么做會計(jì)分錄
老師,公賬轉(zhuǎn)個人的,是給我們代加工的,不開票給我們,我怎么做賬?怎么做會計(jì)分錄
加工托盤六個 開的加工費(fèi),這個分錄怎么做???人家代開的一張發(fā)票,
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應(yīng)該怎么做?


別的公司代加工的
1、向受托方發(fā)出物資 借:委托加工物資 ? ? ? ?貸:原材料 2、對于發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),做如下分錄: 借:委托加工物資 ? ? ? ?貸:銀行存款 3、受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等 借:委托加工物資 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——應(yīng)交消費(fèi)稅 ? ? ? 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等 4、運(yùn)回加工物資過程中支付的運(yùn)雜費(fèi): 借:委托加工物資 ? ? ? ?貸:銀行存款 5、委托加工物資運(yùn)抵倉庫,辦理入庫: 借:原材料 ? ? ? ?貸:委托加工物資 受托方的會計(jì)處理 1、收到受托加工材料物資時: ? ? 可不作會計(jì)處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減. 2、消耗加工車間人工、輔助材料等: 借:生產(chǎn)成本——直接人工 ?貸:應(yīng)付職工薪酬 借:生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-輔助材料 3、加工完成入庫時,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品-受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 4.將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? ? ? ?應(yīng)交稅金--應(yīng)交消費(fèi)稅(屬于代扣消費(fèi)稅) 5、結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:營業(yè)成本或其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品--受托加工產(chǎn)品
嗯嗯,謝謝老師
不客氣,祝工作愉快
老師如果是我公司代加工別的公司的了
上面的是委托方的,下面的就是受托方的分錄
哦哦,對,不好意思??!
好的,有問題在溝通