可以的,可以開紅字發(fā)票
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)是下個月,本月提示作廢申報。這種情況本月還能認(rèn)證嗎?
老師你好,現(xiàn)在的發(fā)票認(rèn)證,如果是對方開票了,24小時候以后我們就能認(rèn)證,但是我們還沒拿到票,如果我們勾選認(rèn)證了,對方能作廢嗎?如果對方作廢了,有怎么處理呢?
老師,你好,對方有一張專用發(fā)票開錯了,我們已經(jīng)去換了,讓對方重新開了,但是我們認(rèn)證系統(tǒng)里開錯了那個還顯示著呢,對方?jīng)]有作廢,這個對我們有影響沒
老師,我們這月給客戶開專票了,但是沒有給對方紙版的,對方月底前對方能勾選抵扣嗎?因為這月最后一天我們可能作廢這發(fā)票,如果月底前勾選抵扣了是不是我們就不能作廢了呀?還是說對方月底不可能抵扣,只有下月初才能抵扣呀?
你好,請問我們開了專用發(fā)票,對方這個月勾選了,還沒有認(rèn)證統(tǒng)計,請問我們還能自己作廢嗎?當(dāng)月開的
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。