借原材料貸應(yīng)付賬款。
我們購(gòu)買的材料貨已到,發(fā)票未到,月底預(yù)估了成本,借主營(yíng)業(yè)物成本5萬貸生產(chǎn)成本5萬暫估,后來發(fā)票來了 該怎么沖?怎么從新寫分錄?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
暫估借原材料20萬,貸應(yīng)付賬款暫估20萬,借生產(chǎn)成本20萬,貸原材料;借庫存商品20萬,貸:生產(chǎn)成本20萬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬,貸庫存商品20萬,跨年收到發(fā)票是30萬,現(xiàn)在分錄怎么寫?會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄?
老師,生產(chǎn)企業(yè)的原材料暫估月底在紅沖一下嗎,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問下本月發(fā)票未到做的原材料暫估入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了原材料到生產(chǎn)成本,下月收到發(fā)票怎么記分錄
老師,清問一下工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報(bào)的數(shù)據(jù)呢
老師,團(tuán)建活動(dòng)支出,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
老師,我單位個(gè)體戶,給幾個(gè)員工發(fā)工資,這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)稅么
合同單位是個(gè),發(fā)票單位開件可以嗎
老師,我單位是個(gè)體戶,我申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,提示我收入與成本不匹配,不讓申報(bào),怎么處理?
承兌匯票臺(tái)賬有模板下載嘛?
你好老師我公司是餐飲小規(guī)模企業(yè),購(gòu)買了一些餐具和酒具一共花銷39800元這個(gè)怎么做分錄?
老師好, 合同金額27500,除去硬件14500,剩下13000,提現(xiàn)11000,我不會(huì)虧吧
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司,可以嗎?
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動(dòng)稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長(zhǎng)期股權(quán)投資科目下的3000萬為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會(huì)計(jì)處理是借:長(zhǎng)投-成本3800萬,貸:長(zhǎng)投3000萬,投資收益80萬。我這分錄處理注會(huì)會(huì)計(jì)考試是否有問題呢?
后面就是正常領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以。