你好 如果你不想繳稅的話 你最少要360萬的成本的呀
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時候,我們就開出發(fā)票,計為收入了,客人辦理的是會員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認為我們是收入了,但是實際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費的時候,才算是營業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時候要交稅,客人消費的時候,又要計為收入了呀?
老師,我們AB公司都是我們老板的,A公司收到一筆項目款,現(xiàn)在要注銷,B公司已經(jīng)收到A公司的這筆款了,沒有實際業(yè)務(wù),B公司給A公司發(fā)票也已經(jīng)開了,我之前是出納,開票是我負責,有15190.46元是我接上會計以后開的,80000元+14萬是前任交接前讓我開的,我已提交離職,這個怎么處理啊,想著離職前把這個處理了,有點害怕
老師您好,就是之前我咨詢那家企業(yè)一直都沒有做賬,屬于獨資企業(yè),并且沒有做賬,現(xiàn)在正常營業(yè)了,每月也開發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營所得個人所得稅,但因為之前沒有做賬,現(xiàn)在成本也沒啥,稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請更改為核定征收不?更改征收方式
老師,我想咨詢下個體工商戶的問題,是原來核定征收的,我現(xiàn)在要開90000的票,可以嗎?老師看到后,您給指教一下 ,老師你也看一下,我們這之前是核定的是那應(yīng)納稅所得額是25000,然后后來我們增票了,每個月最高可以持十張票,但是現(xiàn)在我們?nèi)绻f想要開9萬塊錢的票,等于是超了那個應(yīng)納稅所得額,我這個應(yīng)該我需要交稅嗎?您給我看一下有時間。
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(nèi)(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經(jīng)營所得稅時(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
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最少360萬元的成本,有推算過程嗎
你好? 我們的稅一般是收入-成本費用=利潤 要是完全不想繳稅? 那一般我們的收入要跟成本金額差不多才可以做到虧損的呀
你沒有懂我的意思呀,算了
哈哈 可以討論一下羅? 我剛剛睡覺起來的
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