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我們是家具商場,顧客買家具家具款先交給我們,隨后再返給商戶,顧客交1萬塊家具款,我們隨后給她返600塊錢現(xiàn)金。這個600塊錢返現(xiàn)款怎么寫分錄?

2024-03-29 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-29 09:32

借:現(xiàn)金/銀行存款 10000元 貸:預收賬款 10000元 借:銷售費用 600元 貸:現(xiàn)金 600元 借:預收賬款 10000元 貸:主營業(yè)務收入 10000元

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快賬用戶3879 追問 2024-03-29 09:34

收到的貨款1萬單獨寫分錄,這600塊錢記入管理費用可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 09:35

同學你好 不是銷售部的支出就可以計入管理費用

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快賬用戶3879 追問 2024-03-29 09:35

管理費用二級記入什么?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 09:38

同學你好 計入服務費或者勞務費

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快賬用戶3879 追問 2024-03-29 09:39

記入其他可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 09:39

同學你好 這個也可以的 沒有發(fā)票要調增

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快賬用戶3879 追問 2024-03-29 09:43

借:管理費用600 貸:庫存現(xiàn)金600??

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齊紅老師 解答 2024-03-29 09:45

對的 就是這樣做分錄的

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借:現(xiàn)金/銀行存款 10000元 貸:預收賬款 10000元 借:銷售費用 600元 貸:現(xiàn)金 600元 借:預收賬款 10000元 貸:主營業(yè)務收入 10000元
2024-03-29
同學你好 計入銷售費用或者管理費用
2024-03-29
開發(fā)票的數(shù)開多少?如果能開負數(shù)發(fā)票的,借現(xiàn)金負數(shù),在主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。
2024-03-29
學員朋友您好,貨款不是要給商戶嗎?是租金交一萬返600嗎?
2024-03-28
你好,你開發(fā)票是開1萬還是開9400?
2024-03-28
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