你好,是應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)
匯算清繳時(shí)A105050表的工資薪金支出是按照應(yīng)付職工薪酬的全年借方金額填寫對(duì)嗎?還是按照管理費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬填寫。
企業(yè)所得稅匯算清繳里面,職工薪酬那張表,職工薪酬賬載金額是根據(jù)賬里的應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方,還是實(shí)際金額,稅收金額,又是根據(jù)借方還是貸方?
匯算清繳里面職工薪酬,社保公積金的賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬的借方金額還是貸方金額
所得稅匯算清繳的A105050,職工薪酬的賬載金額是填寫管理費(fèi)用里的借方數(shù)還是應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)
所得稅匯算中“職工薪酬A105050”表中的賬載金額指的是“應(yīng)付職工薪酬-工資、福利費(fèi)、社保、住房公積金”的貸方數(shù)還是“管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用”里的借方數(shù)? 我們賬里這兩個(gè)數(shù)不一致應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)?
我0申報(bào)了顯示審核未通過(guò)怎么辦
這里為什么還要算一個(gè)(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒(méi)有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)求講解謝謝
如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購(gòu)入沒(méi)有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開(kāi)來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒(méi)有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開(kāi)的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒(méi)到年限,就賣了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)?3年1月份對(duì)工資有調(diào)整,所以管理費(fèi)用的工資和應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)核對(duì)不上,管理費(fèi)用的多
那我也是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)嗎
賬載的還用貸方數(shù),稅收的可以按照實(shí)際工資表應(yīng)發(fā)發(fā)工資金額,可以不一樣
那我的借方數(shù)有去年發(fā)放的工資,是不是要減去
借方數(shù)減去23年發(fā)的22年的工資,再加上24年發(fā)的23年的工資
22年1月的工資計(jì)提錯(cuò)誤了,我又沖紅,然后重新計(jì)提的,這種怎么辦?
23年1月份紅沖的
工資計(jì)提差異不影響匯算的 因?yàn)槎愂战痤~用的也是實(shí)發(fā)數(shù)
如果不是上市公司等可以不填整以前年度損益
老師還有一個(gè)問(wèn)題,就是填寫應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)的話,包括保險(xiǎn)部分嗎
工資計(jì)提是按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的,只是數(shù)量的包含關(guān)系